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老師你好,請問上個月誤勾選進項票,除了要在一般納稅人附表三進項轉(zhuǎn)出外,還需要在哪里進行操作

2024-02-02 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 21:40

你好 是不允許抵扣的嗎 進項轉(zhuǎn)出在表二

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快賬用戶2708 追問 2024-02-02 21:44

老師你好,除了填寫附表二23列外,還需要進行其他操作嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-02 21:49

你好 不需要 進項轉(zhuǎn)出填寫就可以了

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快賬用戶2708 追問 2024-02-02 22:17

嗯嗯,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-02 22:38

不用客氣 早點休息

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你好 是不允許抵扣的嗎 進項轉(zhuǎn)出在表二
2024-02-02
您好您這個直接在填表的時候,在附表二里面進項稅轉(zhuǎn)出填就好了。
2023-04-07
同學你好 需要錄入的 勾選退稅勾選
2021-12-13
你好 認證后填寫表二抵扣就可以?
2021-08-03
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉(zhuǎn)出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。 2.調(diào)整其他報表:需要調(diào)整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進項稅額已經(jīng)影響到了財務(wù)報表(如利潤表、資產(chǎn)負債表等),也需要對財務(wù)報表進行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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