你好,你們是小微企業(yè)的話繳納所得稅是225890*5%= 不是的話繳納企業(yè)所得稅225890*25%
老師,我們公司當時為了預交的時候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結轉(zhuǎn)成本了,事實上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調(diào)增的分錄怎么做,申報的時候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
我爸他們在廣州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴了,必須對公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們在農(nóng)戶或者小商販手里去收購瓜類蔬菜,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時候農(nóng)戶不能提供進項發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時候,超市要求開發(fā)票,并且是對公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因為他們公司沒有進項發(fā)票,所以相當于所有收入都是利潤,企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個月100萬左右,相當于開出去100萬發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
蔬菜批發(fā)企業(yè)。公司有招5人的臨時工賣菜,10月的勞務報酬是8270,11月份的勞務報酬是10720,10月和11月的發(fā)票都是在11月開的,現(xiàn)在要申報這個勞務報酬所得,是要繳納個人說的稅款的3000多元,但是我們公司是不扣勞務工人的稅款,,這個怎么處理
老師 你好!我們是農(nóng)業(yè)公司,收購了一批農(nóng)戶的免稅蔬菜(社區(qū)開具的收據(jù)),然后進行銷售并開具了銷售發(fā)票。那么我們現(xiàn)在需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
“納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進了一家做有機食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
請問,建筑工程,項目賣廢集裝箱怎么做賬務處理
怎么樣查前面會計有沒有做累計折舊,我看到上個季度有累計折舊,但不知道最早是什么時候計提的
再生資源經(jīng)營單位。回收報廢車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負率=(銷項稅額-進項稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項稅額包括開具的普通發(fā)票的銷項稅嗎?
老師全年一次性獎金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時候有稅額。我買的時候付的是18萬,但勾選的時候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會計分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務費開票,需要交印花稅嗎
請問老師 我們運輸公司上游87.28 下游價格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費用扣除標準是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術轉(zhuǎn)讓的收入嗎?
我們是小規(guī)模 335
你們的利潤向總額是多少?
那等到匯算清繳,是全2023年一整年的數(shù)據(jù)嗎
還是2023.-2024.5.30號的數(shù)據(jù)
是全2023年一整年的數(shù)據(jù)
好的,明白了
謝謝老師
不客氣祝你新年快樂