你好,你們是小微企業(yè)的話繳納所得稅是225890*5%= 不是的話繳納企業(yè)所得稅225890*25%
老師,我們公司當(dāng)時(shí)為了預(yù)交的時(shí)候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,事實(shí)上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調(diào)增的分錄怎么做,申報(bào)的時(shí)候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
我爸他們?cè)趶V州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對(duì)公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們?cè)谵r(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召徆项愂卟?,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時(shí)候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時(shí)候,超市要求開發(fā)票,并且是對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤,企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個(gè)月100萬左右,相當(dāng)于開出去100萬發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
蔬菜批發(fā)企業(yè)。公司有招5人的臨時(shí)工賣菜,10月的勞務(wù)報(bào)酬是8270,11月份的勞務(wù)報(bào)酬是10720,10月和11月的發(fā)票都是在11月開的,現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬所得,是要繳納個(gè)人說的稅款的3000多元,但是我們公司是不扣勞務(wù)工人的稅款,,這個(gè)怎么處理
老師 你好!我們是農(nóng)業(yè)公司,收購了一批農(nóng)戶的免稅蔬菜(社區(qū)開具的收據(jù)),然后進(jìn)行銷售并開具了銷售發(fā)票。那么我們現(xiàn)在需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師好,預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù)余額應(yīng)該怎么調(diào)呢
老師,我們單位14年至20年期間總共累計(jì)凈利潤200萬,可以不計(jì)提法定盈余公積直接分配一部分嗎
老師,接上的賬開了發(fā)票了,但是沒有做賬,這種的怎么辦呀
郭老師,執(zhí)照讓別人用異常了,還有稅務(wù)罰款,這個(gè)一直不交會(huì)怎么樣啊
請(qǐng)問:公司可以為他人取得本公司或母公司股份,啥意思,這道題讀不懂啥意思?
?老師,房地產(chǎn)企業(yè)持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)屬于投資性房地產(chǎn)嗎
請(qǐng)問:這道題怎么選,沒思路?
請(qǐng)問:最高額抵押啥意思,實(shí)際發(fā)生的債權(quán)余額高于最高限額,不懂這句話啥意思?
老師,債券投資,25年新增的部分,如果沒有減值,處置時(shí)差額計(jì)入投資收益,如果減值了,是不是相對(duì)減值計(jì)提的差額就去信用減值損失,
哪些類目可以有國補(bǔ)????
我們是小規(guī)模 335
你們的利潤向總額是多少?
那等到匯算清繳,是全2023年一整年的數(shù)據(jù)嗎
還是2023.-2024.5.30號(hào)的數(shù)據(jù)
是全2023年一整年的數(shù)據(jù)
好的,明白了
謝謝老師
不客氣祝你新年快樂