是的,需要的,通過應(yīng)交稅費(fèi)。

老師,關(guān)稅到底通過應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?它與消費(fèi)稅不是一樣嗎,都計入購買存貨的成本,還有初級書上說:耕地占用稅、契稅和車輛購置稅都直接計入成本,還通過稅金及附加嗎
老師,我想問一下,我的應(yīng)交稅費(fèi)下面必須更那些科目吶。車船稅可以直接這樣做嘛,借稅金和附近 貸銀行存款,還是需要過度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交車船稅吶,印花稅需要需要過度一下吶
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因?yàn)樘铄e報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
不通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的稅費(fèi),一般不需要計提,在實(shí)際發(fā)生時直接計入有關(guān)成本費(fèi)用。但是印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,發(fā)生時入稅金及附加,并沒有計入相關(guān)成本和費(fèi)用啊 到底如何區(qū)分哪些入成本,哪些入費(fèi)用,哪些不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,為什么這樣處理
做內(nèi)賬實(shí)際繳納附加稅和所得稅的時候要不要計提再繳納(因?yàn)椴挥嬏岬脑捑筒唤?jīng)過稅金及附加和所得稅費(fèi)用這樣利潤表里附加稅和所得稅就沒有金額)不計提的話是直接入應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款然后利潤表中就沒有稅金抵扣利潤嗎
老師,公司購買的京東E卡3萬元,送給客戶,發(fā)票已開,怎么入賬
征信有問題注冊公司會被查嗎
你好,請問老板買了些糖果,飲料和巧克力這些零食,能作為報銷的發(fā)票嗎?
個人獨(dú)資企業(yè)和個體工商戶 做賬也是按公司這一套流程嗎
老師,我想問一下,有限合伙企業(yè)給公司的分紅,這個需要繳納什么稅
我們公司實(shí)收資本800萬,注冊資本1000萬,10月份的凈資產(chǎn)968萬,我們股東之間轉(zhuǎn)讓股權(quán),在什么樣的情況下轉(zhuǎn)讓股權(quán)要交20%個稅
一般納稅人裝修的稅率是百分之幾?
老師,個體戶雙免政策是什么
企業(yè)要注銷有存貨,可以低價銷售嗎,還是說必須要保本銷售
老師個體戶查賬征收是不是就是和公司一樣了,是不是有收入也的要成本票呀,個體戶經(jīng)營是母嬰奶粉啥的,公司只不過是交企業(yè)所得稅,個體收入叫成本是交個人所的稅對吧

