你們單位還沒有申報的
老師,公司1月份給我發(fā)了年終獎,2月了申報工資沒有把年終獎合并到1月工資申報,而是單獨年終獎單獨申報計稅的,我想問那這樣其實我全年加上年終獎都不用交稅的,反而要退稅,年終獎單獨計稅的部分是不是不能退了???
請問一下老師,我們公司這邊要放6萬元年終獎給一位員工,請問這個年終獎可以分3發(fā)放給員工嗎?每次發(fā)放2萬元,2023年10月發(fā)2萬年終獎,11月發(fā)2萬年終獎,12月發(fā)2萬年終獎,還是說年終獎每次發(fā)放都要申報個稅呢?還是等到12月份單獨申報6萬年終獎呢?
請問2023年年終獎,金額是在2024年1月末計算出來,與2024年1月份工資一起,在2024年2月份發(fā)放,請問這個是不是無論金額多少,都得在全年一次獎金里申報,是嗎?是不是不能與24年1月份的工資合并申報?
2023年12月已申報個稅,過了申報期,可以補發(fā)年終獎嗎?申報一次性年終獎申報在2024年2月1日至15日費用可以放在2024年嗎?2023年也沒計提一次年終獎怎么做?老師
請問2023年年終獎2024年2月份發(fā)了 ,這邊是申報的地方,怎么沒有報送 計稅?。?/p>
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
這邊增加了員工填寫好了已繳稅額怎么是0
在哪里查詢這個27000年終獎繳納了多少稅
他已經(jīng)交過稅了嗎?如果沒有的話,你交稅金就是零。這個應補稅款你看一下是多少。
沒交啊 我們是年終獎和工資分開交個稅的,我還沒繳納呢 ,我只是繳納前的報送,這邊怎么查報送的年終獎的稅額是多少呢 為什么是0呢,27000年終獎不可能個人所得稅是0啊
你的工資申報了沒有?
稅率應該是3%的。不能是零。
工資計算了稅額 還沒報送
你好,你打開申報表,你看一下你填寫的年終獎的時候,只填寫了一個收入兩萬七嘛。還有其他的填寫嗎?
其他沒填寫
你返回去,你看下是不是和工資一塊計算稅款了。
好像是的 但是我怎么知道單獨的每個人年終獎扣了多少稅
兩萬七乘以3%,這個就是。