公司員工聚餐可以列入職工福利費支出 借:管理費用——職工福利費 貸:其他應付款——
有個分錄是這樣的,借 應收賬款 貸 庫存現(xiàn)金。但是這個應收賬款財政補給我單位了,那應該怎么做賬呢?財政撥款收入嗎?怎么寫分錄呢
根據(jù)新準則,這個會計分錄應該怎么寫?
問一下這個單據(jù)怎么寫分錄????
社保費統(tǒng)一收據(jù)寫的是建筑工程1000元,這個應該怎么做分錄,
收到一張這樣的發(fā)票我應該怎么入賬呢 會計分錄怎么寫
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師,這個不需要總務部有一個簽字的單據(jù)或者購買什么物品的單據(jù)給我再做嗎,我直接做費用可以嗎
首先497元這個可以不需要發(fā)票,收據(jù)可以作為入賬依據(jù)(當收據(jù)來源于小額零星經(jīng)營的個人時) 后邊兩項聚餐費用需要以正規(guī)發(fā)票入賬的 不可以只以發(fā)票作為附件的,需要填寫正規(guī)的報銷單據(jù),部門領導審批簽字程序也需要完備才可以入賬
什么都沒有,也沒有收據(jù)沒有發(fā)票,只有這樣的單據(jù),我應該怎么做分錄
沒有收據(jù),也沒有發(fā)票,這種情況下不可以入賬報銷的
那就掛其他應收款貸銀行吧
等來發(fā)票了或者收據(jù)了再做借費用貸其他應收款
可以這樣做,12.31號之前把往來賬平掉,要么拿回來發(fā)票報銷,要么退款到公司平賬
老師,這是1月份發(fā)生的,不是去年12份的,也要讓他們在1月31號前拿回發(fā)票報銷嗎,不然退款到公司
類似這種其他應收款最長掛賬一年,所以你在2024.12.31平掉就可以
你可以催著點他們要發(fā)票,掛賬最長別超過一年