你好,辦公費(fèi)或是維修費(fèi)都可以 技術(shù)服務(wù)或者咨詢費(fèi) 辦公費(fèi)。

申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳中,管理費(fèi)用-社保費(fèi)應(yīng)該填在申報(bào)表中的期間費(fèi)用明細(xì)表保險(xiǎn)費(fèi)里,還是填在其他里?
老師,我在填報(bào)工業(yè)制造業(yè)投入產(chǎn)出期間費(fèi)用明細(xì)表,我想請(qǐng)問,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),是應(yīng)該分到管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)還是咨詢費(fèi)?還有專利費(fèi),商會(huì)會(huì)費(fèi),分別應(yīng)該分到哪個(gè)明細(xì)里面呢?
1.電梯的維保費(fèi)用,在所得稅期間費(fèi)用中應(yīng)該填在哪里?是填修理費(fèi)嗎? 2.環(huán)境評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)合同的費(fèi)用在所得稅期間費(fèi)用中應(yīng)該填在哪里?是填咨詢顧問費(fèi)嗎? 3.水電氣費(fèi)用在所得稅期間費(fèi)用中應(yīng)該填在哪里?是填辦公費(fèi)嗎? 以上三點(diǎn)還是合并都填在其他里面?
企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表的期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用,我賬上分為銀行利息的收入和銀行的手續(xù)費(fèi)。這個(gè)我應(yīng)該填在傭金和手續(xù)費(fèi)這一列里還是填在利息收支這一列里。還有我公司借款的支付的利息,我應(yīng)該填到財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪一欄里?
今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,期間費(fèi)用分開填寫,科靈公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)做管理費(fèi)用,做成財(cái)務(wù)費(fèi)用,104000表里填在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


電梯維保填修理費(fèi)?水電氣填辦公費(fèi)?環(huán)境評(píng)價(jià)填咨詢顧問費(fèi)? 是這樣嗎
可以的,可以這么做的。
籌建期間,沒有營收,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許抵扣的嗎?
籌建企業(yè)一分錢不允許抵扣,營業(yè)期之后才可以抵扣,營業(yè)期了之后,籌建期發(fā)生的招待費(fèi)按發(fā)生額的60%抵扣。
發(fā)生額60%和營收5%取低的抵扣,我知道,我就是不清楚籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)得不得抵扣
你好,發(fā)生額的60%,按照這個(gè)。
我們現(xiàn)在就是屬于籌建期啊,沒有營收,能不能按60%抵扣?
對(duì)呀,是呀,按發(fā)生額的60%,這個(gè)收到了沒有重建期,按照這個(gè)來,按照這個(gè)來。
意思是沒有營收就按發(fā)生額的60%來作稅收金額是吧
是的,對(duì)的,是這么做的。
但是我填上去數(shù)據(jù)提示我不對(duì)啊
你好,你填寫到哪里去???你籌建期你還給我做了招待費(fèi)上。
期間費(fèi)用的招待費(fèi)不能填數(shù)據(jù)嗎
你好,管理費(fèi)用開辦費(fèi)在其他里面填寫啊,而且這個(gè)也不是調(diào)整的數(shù)據(jù)啊,這里填寫的是發(fā)生額,這里沒有納稅調(diào)增調(diào)減,納稅調(diào)增調(diào)減在納稅調(diào)整明細(xì)表其他里面填寫。
就是在納稅調(diào)整里面填業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后不允許抵扣
其他里面填寫, 不要在招待費(fèi)里面去。