不需要沖新開了,直接打款就是
老師,對方開過來一張專用發(fā)票,我公司沒有抵扣,但是入了去年的賬了,現(xiàn)在需要對方紅沖重新開,我們需要給他退票嗎?
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯沖紅嗎?沖紅要讓對方公司把開錯的發(fā)票給我們嗎
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我們公司2023年收到對方開來一張發(fā)票,錢還沒給人家,我們記入的應(yīng)付,現(xiàn)在2024年了,還需要讓對方把票沖銷嘛?給對方錢的時候再讓對方重新開具
2022年公司購買了辦公用的VPS服務(wù)器 期限3年 費用20000塊錢 現(xiàn)在因為一些原因 對方要退回3000塊錢給我們 我們可以讓對方把那張發(fā)票沖掉 按最新的金額給我們開過來嗎?
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
就我們有錢了,直接給他們打款就行是嘛
跨年的票據(jù)可以沖銷嘛
那個發(fā)票是正常的,為啥叫人家沖銷?
就是想和打錢時間一致,跨年的票據(jù)可以沖銷嘛
你是跟誰學(xué)的會計呢?哪位高手教的時間必須要要一致?
不是,我知道直接打錢就可以了,到時候我們把應(yīng)付沖了就行,我想知道的是??缒甑钠睋?jù)可以沖銷嘛
發(fā)票開錯了才需要紅沖的,好好的發(fā)票紅沖干嘛呢?
因為可能不走這筆業(yè)務(wù)了,這不涉及跨年了,問一下老師是否可以沖銷
涉及退貨,折讓,開票有誤可以紅沖
和跨年沒有關(guān)系是嗎
是的,和跨年沒有關(guān)系
好的,涉及到折讓是什么意思呢
銷售方打折收款的
這種情況,就銷售方?jīng)_銷原來發(fā)票,然后重現(xiàn)開具新的金額額度就可以了是嘛
嗯嗯,銷售方知道怎么做哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師,如果對方給我們開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù),分開開具,這樣的是不是要在同一年內(nèi)完成 例:銷售方共開具96000,2023年11月開具48000,剩下48000是否需要2023年12月全部開票完成,能否在2024年開具
可以在24年開票的,沒問題的