當(dāng)時(shí)這個(gè)錢用在哪里了?銀行存款現(xiàn)在余額是正確的嗎?
老師 之前別的會(huì)計(jì)在以前年度 短期賬款科目上掛了個(gè)人的一個(gè)借款,現(xiàn)在還款的話該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒有給會(huì)計(jì)說過,會(huì)計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
老師 請(qǐng)問我們的短期借款現(xiàn)在賬上了200萬 然后這個(gè)月還清了短期貸款190萬 已經(jīng)還清了 但是相當(dāng)于短期借款余額還有10萬 這種現(xiàn)象怎么處理 因?yàn)槲沂墙邮种暗娜俗龅馁~ 現(xiàn)在我該怎么平掉短期借款呢
老師,就是之前的民間借貸,以前的會(huì)計(jì)沒有掛賬,可是現(xiàn)在還以前的借款呢,怎么做賬務(wù)處理,老師,內(nèi)賬
老師好,之前的借款,會(huì)計(jì)沒掛賬,現(xiàn)在又要還呢,怎么做賬務(wù)處理??jī)?nèi)賬
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師你好,不知道這個(gè)錢用哪里了,現(xiàn)在余額是正確的,新建的賬套,就按正確的建的,內(nèi)賬,你看怎么做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸短期借款 借短期借款,貸銀行存款
老師,借,其他應(yīng)付款 老板 貸,短期借款 這樣做可以嗎老師
這個(gè)需要你老板還錢才能還回來嗎?能的話可以。
是這樣的老師,期初建賬的時(shí)候有之前付了的貨款,反正好多付款的都掛的其他應(yīng)付款 老板,因?yàn)閽炖习宓钠渌麘?yīng)付款金額還挺大的,我想這樣做其他應(yīng)付款會(huì)減少,反正是內(nèi)賬,這樣做可以吧老師
可以的 但是你內(nèi)賬最好是準(zhǔn)確,你和你老板核對(duì)一下,你單位欠他的,或者他欠你的是這個(gè)金額就行。
老師,這個(gè)其他應(yīng)付款不準(zhǔn)確,反正不知道的付款,收款,都掛的其他應(yīng)付款,股東墊資款
那你們這樣做內(nèi)帳的沒有意義了。
老師,那銀行賬是對(duì)的,收入,是正確的,費(fèi)用這塊也是正確的, 因?yàn)樗皼]有賬,捋起來太費(fèi)勁,只要付款了的,還有收了款的,就掛的老板其他應(yīng)付款,沒有別的辦法,這樣做可以嗎老師
可以的,可以這么做的。
老師你好,我們是4s店,就是之前的返利沒掛賬,現(xiàn)在返利回來了,怎么做賬務(wù)處理?
發(fā)票怎么開的?如果沒有開發(fā)票,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師這不是回到返利池嗎,完后用的時(shí)候開負(fù)數(shù)發(fā)票轉(zhuǎn)廠家現(xiàn)金戶!
借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入 以后抵扣你的貨物,借庫存商品貸預(yù)付賬款銀行存款
老師,借 應(yīng)收賬款 貸,營(yíng)業(yè)外收入 開票了 借,預(yù)付賬款 貸,應(yīng)收賬款
這樣做可以嗎老師
你好,貨物沒有到嗎?不是你說的這個(gè)開票是什么意思
老師沒有到,是開紅字信息票后,返利池里錢到廠家現(xiàn)金戶才能用!
你好,那你這個(gè)操作就不對(duì) 他給你開負(fù)數(shù)發(fā)票是吧,你就不要做營(yíng)業(yè)外收入了,沖庫存商品 借預(yù)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了,還需要紅沖你的成本。