當時這個錢用在哪里了?銀行存款現(xiàn)在余額是正確的嗎?

老師 之前別的會計在以前年度 短期賬款科目上掛了個人的一個借款,現(xiàn)在還款的話該怎么做賬務處理?
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時,也沒有給會計說過,會計不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務處理,后期還款做,借其他應付款,貸銀行存款。關鍵之前沒有掛賬,之前怎么補做會計分錄
老師 請問我們的短期借款現(xiàn)在賬上了200萬 然后這個月還清了短期貸款190萬 已經(jīng)還清了 但是相當于短期借款余額還有10萬 這種現(xiàn)象怎么處理 因為我是接手之前的人做的賬 現(xiàn)在我該怎么平掉短期借款呢
老師,就是之前的民間借貸,以前的會計沒有掛賬,可是現(xiàn)在還以前的借款呢,怎么做賬務處理,老師,內賬
老師好,之前的借款,會計沒掛賬,現(xiàn)在又要還呢,怎么做賬務處理?內賬
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師你好,不知道這個錢用哪里了,現(xiàn)在余額是正確的,新建的賬套,就按正確的建的,內賬,你看怎么做相關的會計分錄,謝謝
借利潤分配未分配利潤,貸短期借款 借短期借款,貸銀行存款
老師,借,其他應付款 老板 貸,短期借款 這樣做可以嗎老師
這個需要你老板還錢才能還回來嗎?能的話可以。
是這樣的老師,期初建賬的時候有之前付了的貨款,反正好多付款的都掛的其他應付款 老板,因為掛老板的其他應付款金額還挺大的,我想這樣做其他應付款會減少,反正是內賬,這樣做可以吧老師
可以的 但是你內賬最好是準確,你和你老板核對一下,你單位欠他的,或者他欠你的是這個金額就行。
老師,這個其他應付款不準確,反正不知道的付款,收款,都掛的其他應付款,股東墊資款
那你們這樣做內帳的沒有意義了。
老師,那銀行賬是對的,收入,是正確的,費用這塊也是正確的, 因為她之前沒有賬,捋起來太費勁,只要付款了的,還有收了款的,就掛的老板其他應付款,沒有別的辦法,這樣做可以嗎老師
可以的,可以這么做的。
老師你好,我們是4s店,就是之前的返利沒掛賬,現(xiàn)在返利回來了,怎么做賬務處理?
發(fā)票怎么開的?如果沒有開發(fā)票,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
老師這不是回到返利池嗎,完后用的時候開負數(shù)發(fā)票轉廠家現(xiàn)金戶!
借預付賬款貸營業(yè)外收入 以后抵扣你的貨物,借庫存商品貸預付賬款銀行存款
老師,借 應收賬款 貸,營業(yè)外收入 開票了 借,預付賬款 貸,應收賬款
這樣做可以嗎老師
你好,貨物沒有到嗎?不是你說的這個開票是什么意思
老師沒有到,是開紅字信息票后,返利池里錢到廠家現(xiàn)金戶才能用!
你好,那你這個操作就不對 他給你開負數(shù)發(fā)票是吧,你就不要做營業(yè)外收入了,沖庫存商品 借預付賬款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出 如果這個產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了,還需要紅沖你的成本。