你好,沒有實(shí)繳的那部分,可以按照你做的分錄直接做沖掉
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
老師,公司賬,實(shí)收資本,有一部分實(shí)繳了,有一部分沒有實(shí)繳,沒有實(shí)繳的部分之前的會(huì)計(jì)都做了其他應(yīng)收款,這樣是不是不對,我該怎么處理?
您好,老師!請問我們公司2014年7月成立!是認(rèn)繳制的,注冊資本被會(huì)計(jì)確認(rèn)了100萬。后來會(huì)計(jì)做了40萬實(shí)繳實(shí)收資本進(jìn)去。截止2022年12還在掛賬其他應(yīng)收款股東應(yīng)繳款60萬。請問這60萬我需要做筆分錄沖銷嗎?
老師,公司之前只是實(shí)繳了一部分資本,剩余是認(rèn)繳的,當(dāng)時(shí)賬務(wù)掛的其他應(yīng)收款,快到認(rèn)繳的截止時(shí)間了,現(xiàn)在股東拿不出這么多的錢,就考慮減資,會(huì)計(jì)憑證處理借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)收款,這樣的嗎
老板股東之前轉(zhuǎn)的錢到公司賬戶用于日常周轉(zhuǎn)的 當(dāng)時(shí)做的分錄 是借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在不用歸還股東和老板了算是股東和老板的實(shí)繳資金了,賬務(wù)可以直接把以前的其他應(yīng)付款紅沖掉直接借銀行存款 貸 實(shí)收資本嗎還是怎么處理
老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會(huì)費(fèi),展會(huì)費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會(huì)費(fèi)我們公司是買一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬,已實(shí)繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬,這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請問注冊家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛