你的委托其他的公司收款。
你好 老師 我們是裝飾公司 小規(guī)模納稅人 因沒資質(zhì) 掛靠了B公司 因?yàn)槭荁公司和甲方簽訂的合同 開發(fā)票也是由B開給甲方 我們公司需要賬務(wù)處理嗎 還有最后甲方結(jié)算支付給B的款項(xiàng) 怎樣轉(zhuǎn)給我們公司比較合理
我公司和A公司作為聯(lián)合體共同參與項(xiàng)目投標(biāo)并中標(biāo)。我方作為共同體主體支付了招標(biāo)代理費(fèi)并取得了增值稅發(fā)票,目前對方要求我方開具發(fā)票再把他應(yīng)承擔(dān)的招標(biāo)費(fèi)還給我們,這樣的話我們一但開票就要確認(rèn)收入還要交所得稅,顯然不合理。有沒有合適的解決方法適用于聯(lián)合體結(jié)算的這種。
老師好,我想問下,我們公司現(xiàn)在有個(gè)合同,我們是施工方,對方是業(yè)主,現(xiàn)在業(yè)主換了,原主體公司開了新的公司,然后他們直接以新公司名義發(fā)過來一張告知函,讓我們發(fā)票直接開給新公司,是不是不妥,應(yīng)該怎么做
新注冊建筑勞務(wù)公司,甲方和我公司簽了一個(gè)勞務(wù)合同,屬于代開發(fā)票,發(fā)票開了錢也打過來并且已經(jīng)提走了,因?yàn)槭莿偨佑|的這個(gè)行業(yè),開票需要我們和甲方簽的合同,是不是還需要甲方和業(yè)主簽的合同?甲方和業(yè)主簽的合同需要原件還是復(fù)印件呢?不需要做進(jìn)帳里吧,只需要留存?zhèn)洳榘桑?/p>
我們公司租賃開發(fā)商負(fù)一樓和15樓區(qū)域進(jìn)行營業(yè)辦公,起初開發(fā)商與我們簽定了租賃合同15年。三年后,該開發(fā)商突然改變租賃合同內(nèi)容,要求我們簽定新合同,開發(fā)商新租賃合同讓我們公司財(cái)務(wù)審核,經(jīng)一看,三年前的開發(fā)商(簡稱甲方)在新的合同里面沒有了,換成了幾個(gè)不同人名的和從來未見過的公司作為新的甲方,原合同里面的租賃面積也分成了多個(gè),租金變了。對于我這個(gè)新手來說,不知道怎么審核。第一,合同期未滿,又新簽合同,是否重復(fù);第二,原甲方變成了現(xiàn)很多個(gè)新名稱的甲方,合同性質(zhì)是否改變,對我們公司來說,風(fēng)險(xiǎn)增大或不利;第三,如果新簽租賃合同,原租賃合同怎么作廢;第四,新的甲方用什么證明他是房東?請專業(yè)老師解答一下。
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
這個(gè)出委托書就可以的,委托其他的公司收款