這個(gè)行業(yè)的餐飲和住宿不需要交印花稅
老師,想咨詢一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因?yàn)橛幸恍┌惭b沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開出過一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
請(qǐng)問老師,我們公司上個(gè)月開始開展業(yè)務(wù),有部分收入,但是沒有開發(fā)票,也還沒收到合作方開來的發(fā)票,我們購買了一些包裝盒簽的有購銷合同,我是不是要報(bào)印花稅!
老師,我們拿貨,對(duì)方不給我們開票,但是我們給客戶開票了,因?yàn)槲覀兺瑯拥?貨品,有不同的供應(yīng)商 ,有些供應(yīng)商是沒有開票的,有些是開票的,那稅務(wù)局能查到我們這個(gè)貨品多開出去的發(fā)票嗎?因?yàn)檫@樣很難算啊,這個(gè)東西有時(shí)候我們賣出去也有客戶不要發(fā)票的
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
供應(yīng)鏈服務(wù)公司代客戶采購,因?yàn)榇嬖趬|資,廠家把發(fā)票開給我們,我們?cè)匍_發(fā)票個(gè)客戶,商品部分按照廠家的含稅價(jià)平價(jià)開給客戶,采購執(zhí)行費(fèi)用開服務(wù)費(fèi)的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發(fā)票來報(bào)印花稅?
老師好!想請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計(jì)折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計(jì)算?謝謝!
請(qǐng)問老師業(yè)務(wù)活動(dòng)報(bào)表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號(hào)給開具錯(cuò)誤,對(duì)方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個(gè)公司,個(gè)稅只能看到申報(bào)的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請(qǐng)問下報(bào)年報(bào)利潤表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
老師,所有的都不需要交嗎,那進(jìn)項(xiàng)也不需要嗎?
進(jìn)項(xiàng)是購入貨物就要按買賣合同交印花稅
老師,餐飲和住宿不管是個(gè)人還是單位的,開票或不開票也不用交印花稅嗎
是滴,這個(gè)是生活服務(wù)不交印花稅