您好,您是按照737/1.06*0.06開票,中間以737/1.13*0.13給下游開票
老師好,請問一下關(guān)于稅點方面的問題。比如,我們公司給甲方開了10萬元專票,6%稅點,然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業(yè),只能開稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請問一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒,比如簽訂合同簽不含稅金額,有類似于這樣的解決辦法嗎?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我們現(xiàn)在有個情況是這樣的,課我們10月給郵政開的35.64萬的稅額想用進(jìn)項票抵,岳辰給我們開的票是一個點的,后續(xù)給我們開的發(fā)票他們可以把稅點提到3個點,但是會面臨一個風(fēng)險,因為合同中只寫了含稅金額但是沒有明確規(guī)定稅點,中途提高稅點可能有被查賬的風(fēng)險,所以我想問下現(xiàn)在這個情況是不可行嗎?只能繼續(xù)給我們開一個點的專票?
請問, 1,我稅前金額10萬,但是對方開票后含13個點稅,只開了10萬的票給我,這樣算起來我這邊虧了嗎? 2,因為對方裸價10萬,根據(jù)協(xié)商,我們要退9個點的稅額給他,也就是9千。但是考慮到他只開了10萬的票給我,所以我認(rèn)為我們應(yīng)該只退10/1.13*0.09的稅額給他,而不是9千的稅額。 請問老師我的邏輯是否正確?謝謝
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項,我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點收點費用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點哎,我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
對的 老師
嗯,我覺得這樣開沒毛病吧
不好意思老師 不是按照737/1.06開票給中間方 我就是要算13個點和6個點的稅差 然后看我們給中間方開6個點發(fā)票金額開多少
同學(xué)您好,我還是沒理解,總金額難道是可以調(diào)節(jié)的?
這7個點的稅差 是我們要補(bǔ)給中間方的 1. 比如737萬/1.13*1.06 轉(zhuǎn)換為6個點的含稅金額,也就是我們要開給中間方的金額 2.中間方開給 下游的是737萬/1.13*0.13。兩者之間有7個點的稅差,我就想問2和1的差額是不是就是7個點的稅差呢?
他的銷項稅727/1.13*0.13,進(jìn)項稅727/1.06*0.06.這兩個數(shù)的差額就是要補(bǔ)給他的金額
那我們要開給對方6個點的金額,是用13個點和6個點的增值稅相減的差額,再用合同額737萬減去稅率差,就是我們和中間方簽的合同額嗎?
您看看圖片里面我算的對嗎?6939293合同額 我們按這個金額開6個點的專票給中間方
您好,這樣應(yīng)該是對的,相當(dāng)于給他讓了43萬