同學你好,轉(zhuǎn)讓的印花稅要看轉(zhuǎn)讓價格,轉(zhuǎn)讓價格是0,就不用繳納印花稅。要注意賬面的所有者權(quán)益數(shù)據(jù),如果所有者權(quán)益數(shù)據(jù)為正,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格不能低于股權(quán)占比乘以所有者權(quán)益的金額。
老師您好!公司有兩個股東,注冊資本1000萬,已實繳,a股東占比60%,b股東占比40%?,F(xiàn)在a股東想增加注冊資本1000萬,全部由a企業(yè)欠a股東的債務轉(zhuǎn)增這部分資本。這種情況占股比例變了,股東們需要交個稅嗎?
老師您好,公司賬上未分配利潤為正數(shù),現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán),實繳注冊資本為0,能以0元的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎?還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東,出讓方按未分配利潤占比繳納個稅,雙方再按出讓價格自行繳納印花稅?能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎?資金是否要實際到賬?
老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價格是0
老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價格是0
老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分錢沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價格是0。是不是以轉(zhuǎn)讓價格0為依據(jù)還是什么依據(jù)
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應收款950借財務費用50貸主營業(yè)務收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報并繳費了第一季度的稅費,憑證應該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個員工不愿意交社保,這種個稅報了之后怎么弄,后期查會不會讓補社保
應收賬款和應付賬款中的增值稅都計入入賬價值嗎
購置了財務軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務不多,現(xiàn)在業(yè)務多了些,比如客戶還有供應商,還有涉及的明細科目,能在開始錄以前財務數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時直接選擇,還是說要根據(jù)時期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個月開展業(yè)務的時候就得記賬上還是下個月扣稅的時候記賬上?
就是按照我現(xiàn)在賬面所有數(shù)據(jù)都是0,所以轉(zhuǎn)讓價格為0,那意思是說我應該按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移價格計算印花稅對吧,不是按照認繳的1000萬占比40%也就是400萬來計算轉(zhuǎn)讓印花稅
是的,應該按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移價格計算印花稅,和認繳沒有關(guān)系。賬面都是零,轉(zhuǎn)讓價格為0沒有問題。