你好,這個(gè)涉及到印花稅,公司持股的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益不交個(gè)稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)下原先注冊(cè)的是一人有限公司,現(xiàn)要增加一名股東(不帶資),變成有限責(zé)任公司,原先注冊(cè)資本是100萬(wàn)元認(rèn)繳質(zhì),到目前為止還沒(méi)有收入,原先的a股東想要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b股東90%,a股東持10%,這樣ab股東兩人都需要交哪些稅呢?
你好老師,我們現(xiàn)有A公司注冊(cè)實(shí)繳均200萬(wàn),B公司注冊(cè)200萬(wàn)實(shí)收資本133萬(wàn),A公司100%控股B公司。A公司未開(kāi)展任何業(yè)務(wù),B公司現(xiàn)在總資產(chǎn)58萬(wàn)。 A公司有4位股東,現(xiàn)在想注銷(xiāo)A公司,打算將B公司的股權(quán)按A公司原持股比例轉(zhuǎn)讓給4位股東,甲乙均不變,丙丁轉(zhuǎn)給戊、己。 請(qǐng)問(wèn):1、是不是要先將A公司有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四位股東先再注銷(xiāo)?轉(zhuǎn)讓后四位股東要實(shí)繳出資嗎? 2、B公司在虧損,轉(zhuǎn)讓股價(jià)按設(shè)立時(shí)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓要交個(gè)稅嗎?可以按虧損后比例折算成轉(zhuǎn)讓股價(jià)嗎? 3、A公司是B公司的母公司,注銷(xiāo)時(shí)B公司是否被當(dāng)成A公司的資產(chǎn)清算,清算后的資產(chǎn)怎么分配給原股東? 4、A公司注銷(xiāo)后對(duì)B公司營(yíng)運(yùn)是否有影響?(AB之間無(wú)關(guān)聯(lián)交易) 以上問(wèn)題希望老師能幫忙解答,謝謝
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳了50萬(wàn)(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬(wàn),這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問(wèn): 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬(wàn),但是只給他1%股股份,那這20萬(wàn)我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,10萬(wàn)計(jì)入資本公積(至前1000萬(wàn)還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來(lái)4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來(lái)是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬(wàn)只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1發(fā)生有關(guān)金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: 1)2月5日,以存出投資款從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入乙公司股票,并通過(guò)“交易 性金融資產(chǎn)”科目核算。購(gòu)入股票支付價(jià)款1010萬(wàn)元,其中包含已 宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬(wàn)元。另支付交易費(fèi)用2萬(wàn)元,取得 增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.12萬(wàn)元。2月22日,收到乙 公司發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬(wàn)元。2 (2)2月末,持有乙公司股票的公允價(jià)值為1030萬(wàn)元。 (3)3月31日,通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)出售所持有的全部乙公司股票,實(shí)際取得價(jià) 款1047.8萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓該股票應(yīng)交的增值稅稅額為2.14萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的 金額單位用萬(wàn)元表示) 甲公司與該股票相關(guān)的業(yè)務(wù)導(dǎo)致第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加的金額=-2+30+17.8-2.14=43.66(萬(wàn)元) 老師你好我的問(wèn)題是利潤(rùn)里扣除了增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅但是為什么銷(xiāo)項(xiàng)稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,您好!有一家公司,原注冊(cè)資本是10萬(wàn)元,采用認(rèn)繳制,由兩個(gè)股東投資成立,一個(gè)占51%,一個(gè)占49%。現(xiàn)在想進(jìn)行以下變動(dòng): 1.將注冊(cè)資金增加到204萬(wàn)元,還是認(rèn)繳制。 2.持有49%股權(quán)的股東將其所持股份全部轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)自然人。 請(qǐng)問(wèn):以上涉及哪些稅?如何繳納?怎么樣劃算些呢?
老師好!我們單位是每月1-10日?qǐng)?bào)銷(xiāo)上月的差旅費(fèi)及代墊費(fèi)用,比如9月10號(hào)之前整理8月份所有的報(bào)銷(xiāo),那我這筆分錄應(yīng)該記在8月份還是9月份呢?
#提問(wèn) 老師:網(wǎng)店沒(méi)有進(jìn)出票據(jù),憑什么做賬務(wù)處理?
老師,公司買(mǎi)車(chē),通過(guò)法人銀行卡還車(chē)貸的利息需要調(diào)增嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)做管理費(fèi)嗎,金額有限制嗎
老師,給對(duì)方公司開(kāi)了增值稅發(fā)票,對(duì)方微信轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,可以做賬嗎
電子稅務(wù)局填寫(xiě)跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,提交后稅務(wù)局會(huì)給打電話什么的嗎 合同沒(méi)有編號(hào),寫(xiě)無(wú)是不是就可以
老師,我們工程公司的,用那些系統(tǒng)收應(yīng)收票據(jù)那些平臺(tái)的年證書(shū)費(fèi),可以做辦公費(fèi)嗎?
老師您好,我們公司是生產(chǎn)苗木的,24年過(guò)年的時(shí)候買(mǎi)了一批鮮花,放在苗木成本里了。今年25年 領(lǐng)導(dǎo)要求把這批苗木銷(xiāo)賬,已上會(huì)。應(yīng)該怎么寫(xiě)記賬,做分錄
老師,建設(shè)公司銷(xiāo)售自己的車(chē)給個(gè)人,怎么入賬,怎么報(bào)稅,涉及哪些稅,開(kāi)票稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師如果老板問(wèn)去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
印花稅估計(jì)是要交的
加油? 等你的好評(píng)哦
老師現(xiàn)在有人回答原來(lái)公司沒(méi)有增資前自然人法人持股15%已經(jīng)實(shí)繳到位,他從15%將為13%差額2個(gè)點(diǎn)要交個(gè)稅,我就不知道是不是要交了
你好? 公司如果是盈利的話? ?或者是不是特殊的低價(jià)轉(zhuǎn)讓有些稅務(wù)局查的嚴(yán)格就是要交個(gè)稅的??