你好!研發(fā)公司屬于高新技術(shù)行業(yè),享受高新技術(shù)稅收優(yōu)惠,同時(shí)對(duì)研發(fā)人員、主營業(yè)務(wù)范圍有規(guī)定

我們沒有針對(duì)專門的研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng),研發(fā)部只是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的一些口味改良研發(fā),我們把這些支出都計(jì)入了研發(fā)支出核算!但上次有個(gè)老師說公司沒有立項(xiàng)的項(xiàng)目不能計(jì)入研發(fā)支出核算,只能進(jìn)管理費(fèi)用!是這樣的嗎?但是我們也沒有申請(qǐng)加計(jì)扣除!因?yàn)槟莻€(gè)老師說研發(fā)支出核算最終是要形成技術(shù)或者專利的!我們這種日??谖兜难邪l(fā)不屬于研發(fā)項(xiàng)目,不能通過研發(fā)支出核算!
請(qǐng)問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
請(qǐng)問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
情況是這樣的:我們A公司主要業(yè)務(wù)是賣貨,A公司有研發(fā)人員實(shí)際發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)的產(chǎn)品用于我們投資99%的B工廠,B工廠生產(chǎn)制造出產(chǎn)品,再賣給我們A公司。 其中A公司法人也是研發(fā)人員。 22年匯算清繳我們申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示說疑似我們是批發(fā)零售業(yè)違規(guī)使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 所以這種情況到底能否申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
目前情況是A地有個(gè)公司,主要是貿(mào)易和研發(fā),有實(shí)際的研發(fā),B地有個(gè)工廠,主要是生產(chǎn)制造,B工廠是A公司投資控股的, A公司因?yàn)閷儆谂l(fā)零售業(yè)不能研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,怎么樣規(guī)劃才能研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


不是吧老師,不是高新企業(yè)也可以有研發(fā)的,也能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的
你好!研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除適用主體是: 除煙草制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)等以外,其他行業(yè)企業(yè)均可享受。
貿(mào)易公司主要以批發(fā)零售為主的話,是不適用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策的
我們有實(shí)際研發(fā),也有貿(mào)易,研發(fā)和貿(mào)易在同一個(gè)公司,外地有工廠。 怎么調(diào)整模式,使能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策啊? 確實(shí)是有研發(fā),不用豈不是太虧了
國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類,大體分為以下:。A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè); B 采礦業(yè); C 制造業(yè); D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè); E 建筑業(yè); F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè); G 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè); H 批發(fā)和零售業(yè); I 住宿和餐飲業(yè); J 金融業(yè); K 房地產(chǎn)業(yè); L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè); M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè); N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè); O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè); P 教育; Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作; R 文化、體育和娛樂業(yè)。除了剛才的幾個(gè)行業(yè),其他行業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策
那我們?cè)趺凑{(diào)整模式?能用的上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除呢
我覺得可以采取業(yè)務(wù)剝離的模式,把批發(fā)零售或者研發(fā)獨(dú)立,通過母子公司或其他類似形式,使研發(fā)費(fèi)用可以在所在公司加計(jì)扣除。供參考,具體模式還要看企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃
母子公司是什么樣的形式? 批發(fā)零售單獨(dú)一個(gè)公司,研發(fā)單獨(dú)一個(gè)公司嗎?研發(fā)單獨(dú)一個(gè)公司的話,沒有銷售收入,加計(jì)扣除也沒有意義啊
可以把批發(fā)零售單獨(dú)出去,其他就可以按其他行業(yè)享受政策了
研發(fā)單獨(dú)一個(gè)公司的話,沒有銷售收入,加計(jì)扣除也沒有意義啊
研發(fā)無法取得收入,就剝離批發(fā)零售部分
哪剝離了有什么用? 研發(fā)無收入加計(jì)扣除也沒有任何意義???
研發(fā)可以收取使用費(fèi)呀