你是不是沒有結轉本年利潤?因為你這個資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤也包含著本年利潤,你說的是未分配利潤資產(chǎn)負債表里面的吧,不是利潤表。
科目余額表內(nèi)利潤分配與負債表中未分配利潤數(shù)不一致,什么原因,
請教下,科目余額表“期末未分配利潤”與資產(chǎn)負債表“期末余額”不一致,具體表現(xiàn):科目余額表“期末未分配利潤”=資產(chǎn)負債表“年初未分配利潤。為何會這樣呢?
利潤分配-未分配利潤科目期末余額是不是和資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額一致
資產(chǎn)負債表中未分配利潤科目是否和科目余額表中利潤分配未分配利潤余額相等
為什么科目余額表中利潤分配期末余額和利潤表中未分配利潤余額不一致?
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
是的,資產(chǎn)負債表,做賬軟件自動結轉的,12月份也結轉了,但兩個地方利潤不一樣。
你看下年初數(shù)和期初數(shù)是一樣的嗎?
好,我看看,很奇怪,用一個軟件做出來的。
你是中間換過軟件的嗎?
對,9月?lián)Q的
但期初數(shù)據(jù)按照之前的輸?shù)?
你錄入了年初余額嗎? 之前本年利潤有沒有年初余額
老師,麻煩幫我看看
挨個月看下 9月份開始看看是不是就不一致了
是的,9月就不一樣了?
這是什么原因?怎么處理?
你們之前的數(shù)據(jù)錄入的不對 之前的賬務處理有嗎 需要具體的查下 很有可能他有湊數(shù)的
有,怎么查?
一月份開始查看一下是不是一致的