進項稅額、銷項稅額、已交稅金、進項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額、轉(zhuǎn)出多交增值稅、銷項稅額抵減、轉(zhuǎn)出未交增值稅
小規(guī)模納稅人應交稅費-應交增值稅可以項一般納稅人一樣設置三級明細科目嗎?會計準則里說的是只設置應交稅費-應交增值稅。
老師你好,能講解一下,應交稅費-應交增值稅,下面的三級明細科目他們的區(qū)分嗎?有些混亂#會計
增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置哪些明細科目?
老師,小規(guī)模企業(yè)的應交稅費-應交增值稅沒有三級明細科目,但如果不要三級明細科目的話,等以后轉(zhuǎn)一般納稅人就沒有辦法用了,現(xiàn)在可以給增設個三級明細科目嗎?比如應交稅費-應交增值稅-專票收入,普票收入嗎?
一般納稅人公司,應交稅金下面有哪些明細科目
老師,單位建設的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報完增值稅后,定期定額自行申報怎么申報
老師,民非企業(yè),老板申請支付物業(yè)費5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費1000,發(fā)票回來的是物業(yè)及供暖費共計5000,可以把這5000直接入管理費用-房租里嗎?
請問中級職稱考試操作說明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報稅呢?賬務該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報和定期定額戶自行申報怎么申報。兩者之間存在關系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計提攤銷,具體如何賬務處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務處理?
老師,請問推廣服務的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務員的推廣服務提成)做為推廣服務成本可以嗎?
老師請教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報表上短期投資為負數(shù),請問這種是什么情況?需要調(diào)整報表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進的標簽,計入原材料是嗎,二級科目可以隨便設立還是有規(guī)定?
沒有待認證,待抵扣之類的嗎
可以自行設置這二個三級明細