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老師,科目余額表里的應交增值稅借方是不是就是留底稅額

2024-01-23 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-23 16:12

是滴,就是你說的那樣子

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快賬用戶5581 追問 2024-01-23 16:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:17

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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是滴,就是你說的那樣子
2024-01-23
你好 如果賬務處理都正確的話,那么這個是留抵的
2021-11-27
年底應交稅費-未交增值稅余額在借方, 是代表留底
2023-05-08
您好,這個代表公司多交了,不用交稅
2024-10-08
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-07-06
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