如果你小規(guī)模有收入并且申報(bào)納稅過(guò)這個(gè)期間取得的專用發(fā)票以后成為一般納稅人以后不能抵扣。
老師您好,我們公司之前是小規(guī)模公司的時(shí)候收到專票已做賬,升為一般納稅人后抵扣了進(jìn)項(xiàng),這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我司是新成立的公司,暫時(shí)是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會(huì)升一般納稅人,肯定超過(guò)500萬(wàn)銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來(lái)抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
老師,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,銷售收入達(dá)500萬(wàn)后馬上就要升為一般納稅人了,兩年前公司的裝修費(fèi)用還沒(méi)付款開票,可以等我升為一般納稅人后再開專票過(guò)來(lái)抵扣嗎
老師您好,我們公司是中途升為一般納稅人,小規(guī)模期間收到的專票還可以抵扣嗎
老師,我問(wèn)一下,我們公司在小規(guī)模期間,有收到過(guò)專票,后面公司升為一般納稅人了,可以把之前收到的專票進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎?
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?