只有對(duì)方出庫(kù)明細(xì)單(有金額)可作暫估入庫(kù)
我們單位是小規(guī)模,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣(mài)出,發(fā)票還沒(méi)有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問(wèn)題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說(shuō)本期暫估10,發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒(méi)變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒(méi)收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開(kāi),購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師請(qǐng)問(wèn),上月購(gòu)貨無(wú)發(fā)票,先暫估入庫(kù),借:庫(kù)存2萬(wàn),貸:應(yīng)付一暫估2萬(wàn),下月先沖此憑證借應(yīng)付一暫估,貸庫(kù)存,再按實(shí)際借:庫(kù)存,貸現(xiàn)金?分錄對(duì)嗎?另外對(duì)方銷(xiāo)貨清單附在下月還是上月?
老師請(qǐng)問(wèn),本月購(gòu)進(jìn)無(wú)發(fā)票,只有對(duì)方出庫(kù)明細(xì)單(有金額)可作暫估入庫(kù)嗎?
老師,做原材料入庫(kù)和出庫(kù)沒(méi)有入庫(kù)單和領(lǐng)料單,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄,然后用電子表格做的數(shù)量金額明細(xì)賬做出庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄,有關(guān)系嗎
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
老師,零工平臺(tái)收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說(shuō)單位名下的車(chē)買(mǎi)點(diǎn),單位能開(kāi)票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒(méi)關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬