你好 借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師我們下游供應(yīng)商走逃了,稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,想問問怎么寫分錄?
老師我們供應(yīng)商走逃,稅務(wù)局要求我們把抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我想問問到分錄咋寫? 借:成本—正數(shù) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 老師直到繳稅的時(shí)候,后面的分錄咋寫?
老師,你好,我們收到的這張發(fā)票對(duì)方走逃了,稅局讓我這筆賬務(wù)處理沖銷,我該怎么做分錄呢
稅務(wù)局通知我們的上級(jí)供應(yīng)商走逃,讓我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
稅務(wù)局通知我們的上級(jí)供應(yīng)商走逃,讓我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
當(dāng)時(shí)做的科目是借庫存商品 貸銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅
現(xiàn)在科目是要做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
你好 當(dāng)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)在貸方 確定嗎??
借方打錯(cuò)了
你好 借庫存,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
為啥要借庫存呢?
有點(diǎn)不理解
你好 不能抵就? 是轉(zhuǎn)到到成本 原來借方科目?
嗯明白了謝謝老師
那后邊結(jié)轉(zhuǎn)是不是借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅呀
你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?這個(gè)科目 結(jié)平 再是轉(zhuǎn)出未交,貸未交?
這個(gè)稅務(wù)局要求我們補(bǔ)交的
也是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
你好 是 是? 也是? 科目要結(jié)平做賬是這樣做?