你好 這個是金額要一致的,至少是不能有太大差異的

在社??蛻舳松仙陥罄U費(fèi)工資時人員申報多了怎么辦,
新軟件 社保費(fèi)管理客戶端 , 12月25號入職的員工,1月已經(jīng)在人社官網(wǎng)進(jìn)行了社保增援,那在社保費(fèi)管理客戶端這個軟件 工資怎么進(jìn)行申報?哪個月份進(jìn)行申報呢?
社??蛻舳说纳陥蠊べY與個稅申報怎樣銜接?
社??蛻舳耍趺瓷陥笊绫?,申報的時候沒有企業(yè)承擔(dān)的醫(yī)療部分,這個怎么申報
社保費(fèi)管理客戶端,必須要先申報工資再社保費(fèi)繳納嗎
老師長期欠印花稅,會被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個季度相加的數(shù)據(jù)
請問老師申報第三季度所得稅時填寫已計入成本費(fèi)用的職工薪酬時,9月份工資已經(jīng)計提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時要包括進(jìn)去嗎?
我之前報個人所得稅的時候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報所得稅就對不上?,F(xiàn)在個人所得稅還有辦法把沒有報的再申報一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報,應(yīng)該怎么申報呀? 老師,我這個季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個月可以嗎?
10月申報所得稅時,已計入成本費(fèi)用職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計和本年累計是不是這樣寫,數(shù)字對不對,有點(diǎn)蒙
借主營業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計稅依據(jù)是哪個科目!
個稅以往與社保差異大怎么處理
你們是什么原因造成的
個稅以實付工資,繳納社保以最低標(biāo)準(zhǔn)
那你這個不是靠調(diào)整的,而是你們社保要按照工資數(shù)據(jù)來申報的