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老師,2023年有筆付款應(yīng)該做管理費(fèi)用的,當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款,現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)整呢

2024-01-20 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-20 13:09

同學(xué)你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶9480 追問(wèn) 2024-01-20 13:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-20 13:14

不客氣,祝工作順利!

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同學(xué)你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款
2024-01-20
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣
2025-01-08
你好,做一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
2021-02-03
你好? 意思記貸方都成本 管理費(fèi)用了嗎。 要不你把分錄寫下。 我好具體判斷怎么處理科目
2021-02-03
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:預(yù)付賬款 ? ? 貸:管理費(fèi)用 金額不大? 或者適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 直接計(jì)入今年? 就可以了
2020-10-16
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