你好,你給對方開勞務(wù)*家具加工費的
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開不了加工費的發(fā)票,只能開材料費,現(xiàn)在我是想讓他們材料費和加工費分開開,加工費這部分能讓他們開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票嗎
老師,我想知道下,我們公司委托一家生產(chǎn)加工企業(yè),幫我們生產(chǎn)酒,我們提供原材料,我們付人家加工費,到時候?qū)Ψ浇o我們的開票明細(xì)是什么?是酒還是加工費還是其他的什么?
請問我們是食品加工企業(yè)、部分材料是我們公司出、然后委托一家公司給我們代加工、請問對方如何給我們開票、選什么明目?
我們有提供材料給對方加工,對方開加工費發(fā)票我們,這個我們要申報印花稅嗎?還有就是也有其他廠家提供材料我們,我們開加工費人家,這個印花稅我們要申報嗎?
我公司是加工的企業(yè)一般納稅人,材料都是委托加工方提供的,我們就出人工費,材料是不用提供的,那我們進項就缺了,進項的話我們應(yīng)該還能開什么?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
那是開13個點嗎
是的,對的,一般納稅人13%。
開家具加工費發(fā)票還用看營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍嗎?都能開是吧
只要是加工行業(yè)就可以開
怎么看是不是加工行業(yè)?
就是制造業(yè)吧
對的,是的,就是制造行業(yè)的。
好的老師、那開了票怎么做賬呢
借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬、 制造費用 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本