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調(diào)財(cái)報(bào),不考慮實(shí)際業(yè)務(wù),把其他應(yīng)付款數(shù)銷40萬銷了,利潤表營業(yè)外收入增加40萬,凈利潤增加40萬,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平,只動(dòng)其他應(yīng)付和未分配利潤

2022-07-15 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 15:03

您好 其他應(yīng)付款是貸方余額嗎

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快賬用戶5227 追問 2022-07-15 15:04

對(duì) 是的沒錯(cuò)

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-15 15:04

那資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款減少40萬 未分配利潤增加40萬就好了

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您好 其他應(yīng)付款是貸方余額嗎
2022-07-15
注銷企業(yè)對(duì)債務(wù)人需要公告,如果債務(wù)人放棄債務(wù)的,則可以做為一項(xiàng)收益。本月盈利,但累計(jì)未分配利潤負(fù)數(shù),無需繳納企業(yè)所得稅
2024-07-12
你好,對(duì)的是的,也得需要增加的,現(xiàn)在你的未分配利潤應(yīng)該是增加90
2022-03-06
你好 股東的其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本 按賬數(shù)據(jù)出的報(bào)表 是真實(shí)的就可以
2020-11-18
你可以直接在12月份賬務(wù)處理,或者是在次年1月進(jìn)行賬務(wù)處理。正常不是營業(yè)外支出,是管理費(fèi)用支出2000元,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,形成資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”是-2000元。
2023-02-10
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