同學(xué)您好, 給客戶現(xiàn)金讓利的會計分錄做法是:借:應(yīng)收賬款-**單位,借:銷售費用-銷售折扣費,貸:主營業(yè)務(wù)收入。
你好,老師,請問我們公司應(yīng)付賬款如果走現(xiàn)金付的話,需要什么憑證入賬呢?
你好老師,現(xiàn)金等價物包含應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款嗎?
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師你好,我們企業(yè)是外貿(mào)供應(yīng)鏈,我們是收了一筆15800的美元貨款,然后實際到賬15780,結(jié)匯后,我們需要付貨款出去,付出去的金額是扣除了讓利和服務(wù)費的,這要怎么做賬呢
合同寫次月收款開票,按收款當(dāng)日確認收入,那么實際當(dāng)月發(fā)生的成本跟確認的收入不就錯開了一個月嗎,這樣利潤不準(zhǔn)怎么辦
注冊資本是根據(jù)什么來的
老師好,公司銀行匯款手續(xù)費、貸款支付的利息當(dāng)時費用發(fā)生的時候已經(jīng)入了費用了,發(fā)票收到后怎么做賬?。?/p>
您好老師:我單位的采購合同都是寫總數(shù)量,單價多少錢每噸,因涉及到印花稅,是需要把單價在合同上在做一個不含稅金額,稅額多少錢嗎?如只是體現(xiàn)含稅單價,印花稅是要按照含稅單價繳納嗎?
公司在2025年1月將個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,現(xiàn)在這個公司需要賣給另外一個公司,是否有稅收分險和工商分險
無形資產(chǎn)攤銷額在資產(chǎn)負債表哪體現(xiàn)?
老師,企業(yè)普通的工商注銷是需要到窗口辦理的是嗎?需要提供哪些資料?
老師,請問,醫(yī)用材料,的開票編碼是多少
我們有研發(fā)部門,他們的工資社保和費用支出記什么科目?軟件里沒有研發(fā)費用這個科目
按合同說客戶次月付款開票,是按次月確認收入,那么當(dāng)月增值稅不用申報嗎,還有當(dāng)月企業(yè)所得賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,用暫估收入嗎嗎
企業(yè)支付之前欠的貨款的時候,應(yīng)付賬款的現(xiàn)金讓利,根據(jù)實際支付的金額沖減應(yīng)付賬款,貸方則根據(jù)實際支付的方式,計入到銀行存款、現(xiàn)金等科目即可。其分錄為,借:應(yīng)付賬款—XX公司,貸:銀行存款等。
給客戶現(xiàn)金讓利了還有做收入,是收入的的負數(shù)嗎?
另外應(yīng)付賬款實際沒有體現(xiàn)出來讓利呀
同學(xué)您好,稍微等一下下哈
抱歉,讓你久等了哦,剛剛有事情去啦。這樣做吧,你看下,能理解清楚不。 按照扣除現(xiàn)金折扣前的應(yīng)付賬款總額入賬,在折扣期限內(nèi)付款而獲得的現(xiàn)金讓利,應(yīng)在償付應(yīng)付賬款時沖減財務(wù)費用。 還款方: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ? ? 財務(wù)費用 收款方: 借:銀行存款 ? ? 財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款(還款方?jīng)_減財務(wù)費用,收款方增加財務(wù)費用)
現(xiàn)金讓利不存在開票吧
同學(xué)您好,票就是銷售額,都含在里面? 比如你? ?應(yīng)收款 是100元。? 現(xiàn)在? 客戶早一些付款給你。 你們約定可以? 優(yōu)惠折扣多少? 假如是10元 。 對于稅務(wù)局來說:借? 應(yīng)收賬款100? 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(一般納稅人做這筆)。 收款:借? 銀行存款 90? ?財務(wù)費用 10 貸:應(yīng)收賬款100? ?
好的,謝謝老師,清楚了
?不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以五星評價,謝謝。