你好可以的可以補進去的
我司是小規(guī)模,有一筆費用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當時會計做賬:借預付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發(fā)票,但是會計沒入賬?,F(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
我司是小規(guī)模,有一筆費用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當時會計做賬:借預付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發(fā)票,但是會計沒入賬。現(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿敃r做賬做的預付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
我們2021年有筆預付賬款當年12月對方已經(jīng)開票了但是我們財務(wù)沒有入賬,現(xiàn)在找到這張發(fā)票還能入賬嗎?已經(jīng)隔了一年
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預付款,客戶要求來預付款發(fā)票,怎么操作
專家費報銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計折舊200000,年末累計折舊150000,累計折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個,累計折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
就是直接做到2024年1月的賬上嗎?沖掉那筆預收賬款?
是的,對的,可以這么做的。充的是預付賬款,不是預收賬款。
是的,預付賬款,那發(fā)票是2021年的這樣也沒問題的對吧?
是的,對的,沒有問題,可以的。