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老師,我們是酒店,客人想要多開發(fā)票,我應(yīng)該怎么樣核算不會(huì)虧本?

2024-01-17 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-17 16:50

你好,你看你的稅負(fù)率有多少?不低于你的稅負(fù)率就行。但是這種操作本身違法。

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快賬用戶8165 追問 2024-01-17 17:21

跟稅負(fù)率有關(guān)系嗎?有點(diǎn)不太明白. 例如顧客多開500元,如果沒有任何成本抵扣,稅費(fèi)需要繳納增值稅1%+所得稅5%+附加稅對(duì)嗎?是不是還有個(gè)稅分紅20%啊?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 17:23

你好,對(duì)公司股東來說是有個(gè)個(gè)人分紅的20%。 你說的這幾個(gè)稅,實(shí)際上就是公司實(shí)際承擔(dān)的稅負(fù)率 老師說的其實(shí)也是這個(gè)。

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你好,你看你的稅負(fù)率有多少?不低于你的稅負(fù)率就行。但是這種操作本身違法。
2024-01-17
同學(xué),你好 你的稅率是多少!
2022-06-26
你好 根據(jù)你的描述,至少要收7%的,因?yàn)榱硗獾?%是包含附加稅的
2024-01-17
同學(xué)你好,需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)??傮w收入差額繳納稅款
2024-01-20
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2024-01-22
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