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今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了,賬務(wù)怎么處理

2024-01-17 10:27
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-17 10:27

你好這個(gè)你可以借管理費(fèi)用等,貸利潤分配,未分配利潤。

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快賬用戶2587 追問 2024-01-17 11:43

但12月份已經(jīng)結(jié)賬了,是直接作為今年的費(fèi)用入賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-17 11:44

你好如果開票日期是一月的話,一般沒什么關(guān)系。

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快賬用戶2587 追問 2024-01-17 13:25

就是開票日前是12月的…

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齊紅老師 解答 2024-01-17 13:40

你現(xiàn)在這個(gè)是要報(bào)銷是不是?有沒有付款?

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金額大不呢?只有幾百塊可以直接計(jì)入24年的費(fèi)用
2024-01-18
你好這個(gè)你可以借管理費(fèi)用等,貸利潤分配,未分配利潤。
2024-01-17
你好? 可以匯算的時(shí)候調(diào)減就可以的哈? 可以正常用的哈
2024-01-17
在去年12月份的時(shí)候直接記賬就可以了
2023-02-23
直接反結(jié)賬刪除那個(gè)憑證,因?yàn)檫€要做年度匯算
2025-01-07
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