你好,已經(jīng)開出的發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)都是不含稅的金額嗎?稅率都是13%嘛。
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來? 還有另外一個(gè),銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是按稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負(fù)率按2個(gè)點(diǎn),需要多少進(jìn)項(xiàng)票和要交多少增值稅稅額阿。 我計(jì)算的是進(jìn)項(xiàng)票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
問一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)9%的稅率,已知進(jìn)項(xiàng)稅額50619,稅負(fù)率是2%,需要多少銷項(xiàng)收入發(fā)票,公式列出來,謝謝
一般納稅人按照2%的稅負(fù)來交稅的話,現(xiàn)在已開發(fā)票:119361元,已開回進(jìn)項(xiàng):110015,如果要保證2%的增值稅稅負(fù),請問還需要回多少進(jìn)項(xiàng)票呢,計(jì)算公式多少呢
請看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開回來含稅進(jìn)票多少。 2、5月開回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
含稅的,是13%哈
老師,請問公式怎么算呢
119361/1.13*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/119361/1.13=2% 然后從進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額算出來之后,再減去110015/1.13*13%
老師,銷項(xiàng)稅額:13731.8,進(jìn)項(xiàng)稅額:12656.59元。 按2%稅負(fù)交增值稅:13731.8-12656.59=1075.21元
老師,能麻煩套這個(gè)數(shù)據(jù)講一下嗎,剛剛說的沒有聽明白呢
1075.21-進(jìn)項(xiàng))/(119361減13731.8)=2% 1075.21-進(jìn)項(xiàng)=2212.58 你們單位現(xiàn)在不缺進(jìn)項(xiàng)
因?yàn)槟阈枰獫菜?000多。
因?yàn)槟悻F(xiàn)在需要交稅2000多,按你這個(gè)你交了才1000多。