您好 你如果金額很多的話,稅務(wù)局是會關(guān)注的 你后期是可以作為實收資本的
老師可以分析一下嗎,還有金額分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應(yīng)交稅費”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)成本”等賬戶須寫出相應(yīng)明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應(yīng)付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:7.計提本月上述借款100萬元的借款利息
老師,可以分析一下嗎,還有金額分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應(yīng)交稅費”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)成本”等賬戶須寫出相應(yīng)明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應(yīng)付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:7.計提本月上述借款100萬元的借款利息
老師,可以分析一下嗎,還有金額分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應(yīng)交稅費”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)成本”等賬戶須寫出相應(yīng)明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設(shè)備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應(yīng)付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:7.計提本月上述借款100萬元的借款利息
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進項 (已收發(fā)票進項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S茫糜谑召徖苯?,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
或者有錢了就給法人還是吧?怎么做實收資本?新手會計,不太懂。能否詳細說下呢,謝謝
可以的,這個有錢歸還也是可以的
轉(zhuǎn)實收資本是不相當于實繳注冊資金了?
是的,你的理解是正確的
明白謝謝
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