你好,是生產的還是商貿的,你有這個范圍嗎?

老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
你好,老師,我們是生產型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當月報關的所有報關單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關單的,所以6月25—30號的報關單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關單日期當月匯率開票,開成7月匯率了,現在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補休,然后現在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據,只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務,只做無票收入,對應科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師,你好,我是出口退稅企業(yè),有一批視同自產,我錄入報關單時在哪個地方填一下視同自產,我按平時錄入申報,變成首次跨大類,謝謝
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應該收點稅點錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務處理時候應交稅費_出口退稅,算法是進口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補有效,謝謝
我記得有買學堂的工業(yè)會計手工賬,有收到材料,但是課程現在查不到,具體怎么找
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
有時,是管理員要我改
圖一是我做的,圖二是管理員要求我像圖二這樣申報
請問在哪個地方改才有視同自產這個
在電子稅務局辦理出口退(免)稅申報,填列《生產企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表》時,對照《業(yè)務類型代碼表》中視同自產貨物的業(yè)務類型,勾選對應的業(yè)務類型代碼即可
好的,謝謝,我看一下
可以的,可以去看一下的。
老師,在哪里撤回申報
出口退稅管理里面有一個出口,免得退申報在這里面有一個企業(yè)撤回申報數據
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,請問是哪個
你好,在這個頁面里面的