同學(xué)您好,學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 13%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的3%(適用增值稅小規(guī)模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、企業(yè)所得稅25%
老師,我們購買一批家具,用小規(guī)模企業(yè)開普票是39200元,對方是免稅的,現(xiàn)在我們要求開專票,他們說可以用另一個一般納稅人公司開13個點,但是要我們補10個點,他們財務(wù)的算法是這樣的:39200/0.9=43555元,這個算法我搞不懂,是怎么算的呀?
老師 現(xiàn)在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉(zhuǎn)的帳,對方開給我們的是13%的普通發(fā)票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點
老師,別人給我們開票,稅率6%. 我們要開 2000元的發(fā)票。對方說要收10點,這十個點是多少,怎么算出來的。 還有這稅點我們是不是應(yīng)該單獨私下打給他們才對
老師:我們商超一個月購進雕牌洗衣液10萬元對方不開發(fā)票,說補稅點給我們,我們要怎么算他補多少稅點
老師您好,請問供應(yīng)商差我們454936元發(fā)票,說是讓我們補6個點稅點,他們給我們開13%稅點的發(fā)票,我們一共需要付多少,他們開多少發(fā)票給我們啊
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學(xué)校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
整的影響將達40%,所以一定要有發(fā)票
整的影響將達40%,這句話是什么意思
同學(xué)您好,補稅 需雙方協(xié)商一致通常以這個損失為限商定較好
意思是如果沒有開發(fā)票,我們要補稅的話,就是要協(xié)商到40%的稅率嗎?
同學(xué)您好,協(xié)商是這樣,你往高里要,他往低里壓,雙方讓步才能一致。
那不是10萬*40%,要收4萬的稅費嗎?
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的