借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用 100 借:應(yīng)付賬款 1000 貸:銀行存款 1100
您好 老師 甲公司通過乙公司向銀行借款100萬,乙公司做賬:借銀行存款 貸長期借款 ,轉(zhuǎn)給甲時(shí),做賬:借應(yīng)收賬款 貸銀行存款 ,沒有計(jì)提利息,本月支付本息10萬,借長期借款 貸銀行存款,現(xiàn)在要向甲收回這筆10萬,乙這邊怎么做賬
老師,上個(gè)月收到一筆保理融資款,和支付了一筆保理費(fèi),兩個(gè)回單分別做了兩筆分錄,借銀行存款,貸短期借款,和借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,這個(gè)月看到一筆回單顯示收到余額返還,這筆該怎么入賬呢?
你好老師,請問一下。公司從銀行貸款,還款的時(shí)候,有本金有利息,前任會計(jì)做還款賬的時(shí)候,直接做的,借短期借款,貸銀行。這樣就形成了到時(shí)候還的比貸的大很多,這種情況怎么辦
老師,你好,請問一下收到個(gè)貸系統(tǒng)平賬專戶貸款,我做了借:銀行存款 貸:短期借款 (這里是收到貸款914萬)然后付給對方公司750萬,還有164萬,銀行摘要備注的是收回貸款本息,這我該怎么做賬呢
公司銀行回單顯示支付一筆款項(xiàng)給客戶公司,之前公司跟客戶沒有業(yè)務(wù)往來,這個(gè)我是怎么掛賬?借:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),貸:,銀行存款嗎?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會怎么樣啊
老師,不需要計(jì)入長期借款嗎
對,打錯(cuò)了,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用 100 借:長期借款 1000 貸:銀行存款 1100
老師,是下面這樣嗎?如果銀行沒有分成兩筆,就只有一筆2100,怎么做賬借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用 1000 借:長期借款 1100 貸:銀行存款 2100
同學(xué)您好,對的,就是這樣