你好同學(xué)!你使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧,如果是,以前年度損益不能在利潤(rùn)表中反映的哦
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整當(dāng)年發(fā)生后,再財(cái)務(wù)軟件要休改年初未分配利配金額,那是不是還要到稅務(wù)大廳去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表上年的未分配利潤(rùn)期末數(shù)呢
老師,以前年度損益調(diào)整是不是會(huì)改變資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
本年做的調(diào)整分錄,涉及以前年度損益,那財(cái)務(wù)報(bào)表的當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),是不是要改呀?不改的話未分配利潤(rùn)勾稽不上
你好,老師,我們公司是24年12月底登記,登記為一般納稅人?,F(xiàn)在還是籌建期,無收入,連續(xù)幾個(gè)月做的零申報(bào)。公司登記股東未轉(zhuǎn)投資款,公賬收到背后隱形投資股東750萬投資款,已記為資本公積了,,4月初第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表已提交,現(xiàn)在馬上要提交第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表。別人建議我把資本公積的750轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款, 第1個(gè)問題:是不動(dòng)還是750萬轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款合適? 第2個(gè)問題:如果資本公積不轉(zhuǎn)為其他人付款之后,錢很難出來是不是?而且出來還要收20%稅嗎 第3個(gè)問題:如果轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款。請(qǐng)問已提交在電子稅務(wù)局的第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表要更改嗎?還是不用管,直接轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款后,再提交第二季度報(bào)表?
你好老師,合作社會(huì)計(jì)制度里面沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,做哪個(gè)科目,費(fèi)用科目只有管理費(fèi)用和其他支出?
股權(quán)實(shí)繳的當(dāng)月繳納印花稅嗎?,具體稅目是印花稅-產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎?
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實(shí)收資本的股東
股東分紅,沒有利潤(rùn)可以分嗎
老師個(gè)體戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,有營(yíng)業(yè)外收入,需要填寫嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問公賬中的貸款怎么做分錄呀
我們不是小企業(yè)準(zhǔn)則。就是因?yàn)椴环磻?yīng)在本年利潤(rùn)表中,所以本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn) 期初數(shù)、期末數(shù),就勾稽不上了。所以我問,是不是應(yīng)該吧以前年度損益加到資產(chǎn)負(fù)債表-未分配利潤(rùn)的年初數(shù)里?
你好同學(xué)!這樣是可以的,做好記錄備注就行了。