你好對的 小規(guī)模的是1%

我們是勞務(wù)公司,有個外地的項(xiàng)目,給對方開票1和點(diǎn)的增值稅,請問需要到外地預(yù)交稅款嗎?如果需要預(yù)交預(yù)交多少?
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 請問現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
你好老師,我想咨詢下房地產(chǎn)預(yù)收增值稅的會計(jì)處理科目及流程 1,預(yù)繳階段借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結(jié)轉(zhuǎn)時借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 我想問的時 在確認(rèn)收入的時候借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這里是寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額呢,求老師解答
賴?yán)蠋煟焊鶕?jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開票收到預(yù)收工程款,應(yīng)預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人,如果當(dāng)月末開票,當(dāng)預(yù)交增值稅申報(bào)資料四就當(dāng)期不抵扣,可以這些理解不,假如這個公司有幾個項(xiàng)目,甲項(xiàng)目預(yù)收工程款未開票,但是預(yù)交了增值稅,乙項(xiàng)目己收款已開票,對于整個公司來,現(xiàn)在由于乙項(xiàng)目要交稅,但是不能用甲項(xiàng)目預(yù)交稅款來抵???
老師,您好,我們是建筑公司,預(yù)收了200萬工程款,票也開出來了,增值稅已經(jīng)確認(rèn)收入,也交了稅,我想問一下所得稅需要確認(rèn)收入嗎?我們是預(yù)收款,活還沒開始干?謝謝!
老師,咨詢個問題,有個餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對公賬戶可以嗎
老師,請問新成立的個體工商戶,自動核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個稅,也沒有風(fēng)險了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請問一下有一個員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤500萬,有什么方法在不交稅的情況下能把利潤分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計(jì)的時間有什么規(guī)定,超過6個月就算?不超就不算?


請問預(yù)交申報(bào)增值稅是按照我們收的金額預(yù)交嗎?不需要價稅分離嗎?
你好,按你收到的需要加稅分開
噢,那附加也需要自己填寫嗎?另外申報(bào)預(yù)交是填那張表?第幾行?麻煩老師大概跟我說一下。謝謝。
你的銷售額合計(jì)是多少附表二他都是自動填寫。
附加是自動帶出的嗎?
是的對的,附加稅自動帶出來的