您好,這個(gè)是不可以的
個(gè)人去代開建筑服務(wù)發(fā)票,享受月不超10萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠嗎?
增值稅一般納稅人是否享受月銷售收入不到10萬(wàn),季銷售額不到30萬(wàn)的免征增值稅的優(yōu)惠政策?
老師您好,一般納稅人能享受每月不足10萬(wàn)的增值稅免征優(yōu)惠嗎?
老師好!租金收入享受月15萬(wàn)季45萬(wàn)免征增值稅優(yōu)惠嗎?
個(gè)人出租房屋能否享受月不超過10萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
比如這個(gè)月的增值稅申報(bào)完了,需要什么時(shí)候交?是這個(gè)月交,還是匯算清繳的時(shí)候交?
肯定是這個(gè)月弄完之后,下個(gè)月就需要交賬
現(xiàn)在是申報(bào)的12月份的增值稅,什么時(shí)候要把款交上?最晚時(shí)間截止到什么時(shí)候?
1月15號(hào)之前的這個(gè)是要