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老師您好,我年末科目余額表其他應(yīng)收款期末余額是是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是要調(diào)整一下呢

2024-01-14 11:00
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齊紅老師

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2024-01-14 11:00

您好,對(duì)的,是需要調(diào)整的這個(gè)

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快賬用戶7329 追問(wèn) 2024-01-14 11:04

老師調(diào)整分錄是不是借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款。這樣做合適不

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齊紅老師 解答 2024-01-14 11:05

嗯對(duì),就是這樣處理的

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您好,對(duì)的,是需要調(diào)整的這個(gè)
2024-01-14
應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù), 調(diào)整到預(yù)收賬款貸方
2023-09-05
同學(xué)你好,是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款,有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
您好,將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)明細(xì)金額,做借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款即可。
2021-04-01
您好,對(duì)的,這個(gè)是不一樣的了
2023-11-07
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