其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)成本性質(zhì)并不完全一樣。 在新會計(jì)準(zhǔn)則下,原來的“其他業(yè)務(wù)支出”被改為“其他業(yè)務(wù)成本”,這意味著“其他業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)收入”在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“其他業(yè)務(wù)成本”中。
請問,其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)成本,是一個(gè)科目嗎? 怎么選不到其他業(yè)務(wù)支出
主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本是什么類科目
老師其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出相配比的科目是其他業(yè)務(wù)收入嗎?其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出這兩者的區(qū)別是什么
老師,公司不做其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在計(jì)算營業(yè)成本,那營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)支出,這樣行嗎?
老師,其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)成本性質(zhì)一樣是嗎?都是成本類科目是嗎
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了,所以造成了這個(gè)931.56的差異,實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對的, 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
是的,老師麻煩你看下,有點(diǎn)急
因老師答題有時(shí)間限制,請“一題一問”,以便老師們能盡快做出解答,謝謝配合。
老師,怎么找到你
這個(gè)是看系統(tǒng)分配的