你好,努力為你解答中,稍后回復(fù)!
您好,請(qǐng)問(wèn)按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷(xiāo)售家具開(kāi)具增值稅普票25萬(wàn)元,負(fù)數(shù)增值稅普票20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)是免增值稅的,這個(gè)免稅銷(xiāo)售收入填在增值稅申報(bào)的那張主表哪一行
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,本季度有無(wú)票收入,那么申報(bào)增值稅時(shí),無(wú)票收入填寫(xiě)哪欄?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度存在無(wú)票收入43萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表填在第幾欄?
尊敬的老師,您好!小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,一個(gè)季度發(fā)生有票的銷(xiāo)售收入35萬(wàn),同時(shí)發(fā)生無(wú)票的稍售收入45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),分別填在哪欄?
請(qǐng)問(wèn)老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開(kāi)了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問(wèn)她她說(shuō)不用交稅,也沒(méi)有手撕發(fā)票,不是說(shuō)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶(hù)都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請(qǐng)問(wèn)工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專(zhuān)用票?專(zhuān)用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷(xiāo)售企業(yè)購(gòu)入爐渣銷(xiāo)售,購(gòu)入有10元一噸,有70元一噸,銷(xiāo)售是混合在一起銷(xiāo)售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒(méi)有發(fā)票入賬,銷(xiāo)售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷(xiāo)售單價(jià),怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,大疆農(nóng)業(yè)用無(wú)人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒(méi)減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)總價(jià)46萬(wàn),其中20萬(wàn)首付款,尾款26萬(wàn)辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開(kāi)給法人,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理,
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
你好,有票的35萬(wàn)元,需要按開(kāi)票種類(lèi)、開(kāi)票項(xiàng)目(貨物及勞務(wù)與服務(wù)要分開(kāi)填報(bào))及征收率統(tǒng)計(jì)出開(kāi)了多少增值專(zhuān)用發(fā)票,多少普通發(fā)票,分別填報(bào)在主表第2欄與第3欄,如果分不清楚,你試一下在填報(bào)界面的下方有發(fā)票提取按鈕,點(diǎn)擊一下,可以自動(dòng)提取開(kāi)票數(shù)據(jù)。前提:如果通過(guò)稅盤(pán)、或UKey開(kāi)的發(fā)票,必須先打開(kāi)開(kāi)票軟件,自動(dòng)抄報(bào)稅后,再點(diǎn)擊該按鈕。 無(wú)票收入45萬(wàn)元與35萬(wàn)元的不含稅合計(jì)金額填報(bào)第1欄,即第1欄的數(shù)據(jù)大于等于2、3欄的合計(jì)。假設(shè)你35萬(wàn)元開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,全部為服務(wù)收入,35萬(wàn)元與45萬(wàn)元都是含稅收入,按1%征收率計(jì)算:則不含稅收入: 35萬(wàn)元,不含稅收入350000/(1%2B1%)=346534.65? 稅額=346534.65*1%=3465.35 45萬(wàn)元,不含稅收入450000/(1%2B1%)=445544.55? 稅額=445544.55*1%=4455.45 不含稅收入合計(jì)=346534.65%2B445544.55=792079.20 填報(bào)如下圖所示:
尊敬的老師,您好!太謝謝老師,講的很全面很仔細(xì),我已經(jīng)理解了,謝謝謝謝!
好的,不客氣,感謝你的認(rèn)可,很高興為你解答問(wèn)題!祝你工作順利,開(kāi)心每一天!