同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:實收資本等
老師好,我們公司投資了一家公司,現(xiàn)在賣給了別人,那個投資的錢現(xiàn)在別人付給我們了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們的車輛是固定資產(chǎn),賣了給別人,我們開了發(fā)票,這個賬務(wù)處理怎么做 收到錢后,賬務(wù)處理怎么做
收到別人對我司的投資款,賬務(wù)處理怎么做,后面產(chǎn)生的收益怎么做
老師,請問投資公司收到往來款,賬務(wù)處理怎么做?
老師,收到別人投資我們公司怎么做賬務(wù)處理?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
老師,我們是合伙公司退回合伙人的實繳金額可以嗎?
你好,也行的,這種情況也可以