同學(xué)您好, 是來自于利潤表的利潤總額
第三季度利潤表的利潤總額和所得稅表的利潤總額,相差第二季度的所得稅數(shù),我應(yīng)該怎么改
老師好,第四季度所得稅報(bào)表第三行利潤總額的數(shù)是來自于利潤表的利潤總額吧?還是利潤表的營業(yè)利潤?。?/p>
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的利潤總額填利潤表的利潤總額還是利潤表的凈利潤的數(shù)
季度所得稅的實(shí)際利潤總額,是利潤表里營業(yè)利潤數(shù)據(jù),還是利潤總額數(shù)據(jù)
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
也就是把營業(yè)外收入也并入繳所得稅唄
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
老師,前三個(gè)季度交了7千所得稅,這次報(bào)完第四季度所得稅后計(jì)算應(yīng)繳3萬,扣除之前交的7千,又補(bǔ)繳啦2.3萬,提交后系統(tǒng)提示我有多繳所得稅,問我退不退?我也內(nèi)多交啊,
沒多交啊
都是按系統(tǒng)提示交的啊
同學(xué)您好,再核對(duì)一下,是不是以前還有優(yōu)惠或虧損這些
老師從哪查呢?
通過以下方式查看是否多交了所得稅: 核對(duì)您第四季度的所得稅申報(bào)表和其他相關(guān)資料,確保您的申報(bào)是正確的。 聯(lián)系您所在地的稅務(wù)部門或會(huì)計(jì)師事務(wù)所,詢問您的所得稅申報(bào)是否有問題,并了解多交所得稅的原因。 如果您認(rèn)為系統(tǒng)提示您有多交所得稅是錯(cuò)誤的,您可以向您所在地的稅務(wù)部門提出申訴,并提供相關(guān)證明材料。
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))