同學(xué)你好,基礎(chǔ)服務(wù)費要算到成本里的,不應(yīng)該算到費用里。如果要算到費用里,可以算其他銷售費用里。
你好,老師,我們公司簽訂了一份產(chǎn)品銷售合同,在合同后面付了一個采購明細(xì)單,里面包含產(chǎn)品費用,物流費,設(shè)計費,還有快遞費和稅費,我們是按照合計金額開票,開票的時候我們是只能開產(chǎn)品和設(shè)計費,其他的我們怎么開具?
老師好!我是咨詢公司,這個月發(fā)生了宣傳費,記賬時,財務(wù)軟件里銷售費用下面直接掛著一個明細(xì)廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費,我公司不銷售產(chǎn)品,這個月宣傳費能做到銷售費用下面嗎?還是在管理費用下面加一個宣傳費?
老師,裝修公司與物業(yè)公司的合作費用應(yīng)該計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費,還是銷售費用-其他銷售費用呢,我們合作的內(nèi)容大概就是可以在小區(qū)里面開展活動獲客,然后如果成交一個客戶給予一定比例的利潤給物業(yè)這邊
老師,我們是裝修公司,和物業(yè)簽訂合作合同交的基礎(chǔ)服務(wù)費,這個算在銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費,還是其他銷售費用里面,還是算在管理費用里面呢
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
成本的話這個不能具體到某一個項目,這種我掛其他業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好,是的,可以掛其他業(yè)務(wù)成本,或者算到項目間接費用,之后,再在項目之間進(jìn)行分配處理。
那這種服務(wù)費需要交印花稅嗎
同學(xué)你好,需要繳納印花稅。
按照什么類目來交呢
同學(xué)你好,按合同主要業(yè)務(wù)繳納印花稅。
這種就是一個物業(yè)合同推廣合同,我們和物業(yè)合同,物業(yè)給我提供相關(guān)住宅資料,同時配合我們做一下宣傳活動,感覺都與這下面的印花稅類目匹配不上呢
同學(xué)你好,如果匹配不上就不用交印花稅了。