你是個人負擔(dān)的社保公積金嗎?如果是的話,你在這個月申報的時候給他少填寫。

老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
1.會計主體一定是法律主體,法律主體也一定是會計主體。()2.任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生都會導(dǎo)致會計等式兩邊發(fā)生增減變化。()3.資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類項目是按照流動性排列的,流動性強的在前面。()4.會計科目是賬戶的名稱,是賬戶設(shè)置的依據(jù)。()5.銀行存款日記賬一般由會計來填制。()6.銀行存款日記賬與銀行對賬單之間的核對屬于賬賬核對。()7.會計賬簿是連接記賬憑證和會計報表的中間環(huán)節(jié)。()8.三欄式賬簿、多欄式賬簿和數(shù)量金額式賬簿是賬簿按照用途進行的分類。()9.財產(chǎn)清查中,銀行存款余額調(diào)節(jié)表是調(diào)整會計賬簿記錄的重要原始憑證。()10.登記賬簿以后發(fā)現(xiàn)所記金額大于應(yīng)記金額,但記賬憑證正確,則可用補充登記法進行更正。()四、業(yè)務(wù)核算題(本類題共25小題,每小題2分,共50分。)金豐科技有限責(zé)任公司2019年6月發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(wù),(1)收到某企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬方式提供的投資款200000元,和某投資人的設(shè)備投資,設(shè)備估價500000元。(2)從銀行借入期限5個月、利率為5%的借款100000元。(
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)體育器材,適用的增值稅稅率為13%。增值稅以1個月為一個納稅期,自期滿之日起15日內(nèi)申報納稅。2021年7月5日該公司申報繳納6月份增值稅稅款91.16萬元。7月底,稅務(wù)機關(guān)對該公司6月份增值稅計算繳納情況進行專項檢查,有關(guān)檢查情況如下:①7日,一批外購配件因管理不善被盜,增值稅專用發(fā)票確認的成本為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元。在查明原因之前,該公司將50萬元作為待處理財產(chǎn)損溢入賬。②11日,處理一批下腳料,將取得的含增值稅銷售額4.52萬元全部確認為其他業(yè)務(wù)收入。③24日,銷售體育器材一批,另外向購貨方收取包裝物租金3.39萬元。該公司將該項價外費用全部計入了營業(yè)外收入。④26日購進一批用于工會活動中心的健身器材,注明的增值稅稅額為1.43萬元。6月底計算應(yīng)納增值稅時將其作為可抵扣的進項稅額處理。根據(jù)以上情況,稅務(wù)機關(guān)依法責(zé)令該公司限期補繳少繳的增值稅稅款、加收滯納金,并處少繳稅款1.5倍的罰款。該公司于當(dāng)年8月4日繳納增值稅稅款、滯納金(滯納天數(shù)為20天)和罰款。不考慮其他稅收因素。該公司應(yīng)補繳的增值稅稅款為?滯納金為?罰款為?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報個稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報的所有金額,在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個事。要求要調(diào)整個稅0申報,因為法人并不是實際的經(jīng)營人,不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報,現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財務(wù)報表,這個工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個是否可行。
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
是個人負擔(dān)的,但是這個月申報全部填0,上次多填的金額還是抵扣不完,還多了四百多,如果在下個月中申報再少填屬于跨年了是否有影響
下一個月申報,它就屬于2024年了,跨年了不行。
那還可以怎么調(diào)整呢
上一個月的能修改嗎?
可以更正,但上月的調(diào)整后產(chǎn)生多的個稅補繳稅款的話會產(chǎn)生滯納金吧,上一個月的已經(jīng)過了申報期了
你好,那就得交滯納金。