可以參考以下步驟: 1.打開電子稅務(wù)局,選擇“我要辦稅”進入操作界面。 2.在左側(cè)菜單中選擇“稅費申報及繳納”,然后點擊“財產(chǎn)和行為稅合并申報”進入申報界面。 3.在申報界面中,選擇相應(yīng)的營業(yè)賬簿印花稅稅源采集,點擊進入填報。 4.填寫申報表,包括稅款所屬期、應(yīng)稅憑證編號、應(yīng)稅憑證名稱、填制單位、憑證種類、憑證金額等,并確認申報數(shù)據(jù)無誤后提交申報表。 5.提交申報表后,系統(tǒng)會自動計算應(yīng)繳納的印花稅額,確認無誤后點擊“繳款”按鈕進行稅款繳納。 6.完成繳款后,系統(tǒng)會自動生成電子繳款憑證,可以打印或保存。
老師營業(yè)賬簿印花稅我們沒有實收資本和資本公積,之前應(yīng)該也沒核,我報了印花稅的技術(shù)合同,現(xiàn)在還要再0申報營業(yè)賬簿嗎
報完技術(shù)合同的印花稅就報不了營業(yè)賬簿的印花稅,稅務(wù)平臺怎么操作
印花稅報了,沒報營業(yè)賬簿印花稅怎么操作
老師請問,補交跨年購銷合同印花稅和營業(yè)賬簿印花稅怎么操作吖 是按次還是按期申報?去年有好幾個合同,可以合并一個金額申報嘛
老師,我在稅務(wù)局網(wǎng)站上添加了印花稅營業(yè)賬簿這個稅種,已經(jīng)通過了,但是我想撤銷這個印花稅營業(yè)稅賬簿年報,怎么操作取消
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務(wù),應(yīng)該如何做財務(wù)分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責(zé)自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會影響非線性資產(chǎn),然后會造成資產(chǎn)負債表業(yè)務(wù)活動表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
現(xiàn)在系統(tǒng)里財產(chǎn)行為稅的界面是已申報狀態(tài)
是要更改申報嗎
那你這個是要更正申報的,你當(dāng)時沒有一起申報的
一起沒有報成功
更正流程有嗎,老師
這個我就沒有寫流程的