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Q

老師好,我們單位給了一批產(chǎn)成品去外面加工后準(zhǔn)備作為員工福利發(fā)放,這批貨價值差不多50萬,請問這50萬怎么記賬?加工費入什么科目?

2024-01-13 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 08:42

你好,但是這個成品已經(jīng)做了庫存商品嗎?在倉庫里

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齊紅老師 解答 2024-01-13 08:42

如果是的話,借委托加工物資 貸庫存商品, 借委托加工物資加工費, 貸銀行存款 借庫存商品 貸委托加工物資

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 08:44

不涉及到銀行存款科目的,因為最終是發(fā)給員工做福利

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 08:45

是我們已經(jīng)入庫了的產(chǎn)成品,經(jīng)過加工后成作為年貨福利發(fā)給員工的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 08:46

你好,你們單位不需要支付加工費嗎?別人給你加工

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齊紅老師 解答 2024-01-13 08:46

就是支付出去的,不是收到的。

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 08:47

不好意思,可能我說的不清楚,我是問了兩個問題,一個問題是出去的這些產(chǎn)成品如何記賬,然后產(chǎn)生的加工費如何記賬

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齊紅老師 解答 2024-01-13 08:50

把產(chǎn)品發(fā)給對方 借委托加工物資 貸庫存商品, 產(chǎn)生的加工費 借委托加工物資加工費, 貸銀行存款

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 08:51

那最終委托加工物資及加工費的科目怎么去平呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 08:54

它是根據(jù)什么來收費的?

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 08:55

根據(jù)市場價來計價的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 08:57

你好,平均分攤,根據(jù)數(shù)量,這個加工費平均翻攤到這個產(chǎn)品數(shù)量里面,比如你加工了100個產(chǎn)品,對方收了200塊錢,那一個產(chǎn)品就是兩塊錢。

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 08:58

我們討論的不是這個問題,我是說分錄怎么做

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 08:59

這個產(chǎn)成品應(yīng)該是視同銷售的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:04

借委托加工物資 貸庫存商品, 借委托加工物資加工費, 貸銀行存款 借庫存商品 貸委托加工物資 借生產(chǎn)成本或者制造費用、管理費用、福利費, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費、 借應(yīng)付職工薪酬福利費、 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 09:10

我們一般不通過委托加工物資科目來記賬的,那就是:產(chǎn)成品記賬:應(yīng)付職工薪酬:50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25萬,貸:銷項稅:5.75萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本:35萬,貸:庫存商品:35萬

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 09:11

加工費2.5萬元記賬:借:應(yīng)付職工薪酬:2.5萬,貸:銀行存款:2.5萬,老師幫忙看一下,這樣可以嗎?簡化操作

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:13

可是你這樣的話,你的加工費沒有視同銷售啊。

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:13

自己看一下是不是你不用委托加工物資,你用生產(chǎn)成本也可以啊。

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 09:20

那加工費用生產(chǎn)成本的分錄是怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:22

借生產(chǎn)成本 貸庫存商品, 借生產(chǎn)成本加工費, 貸銀行存款 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本或者制造費用、管理費用、福利費, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費、 借應(yīng)付職工薪酬福利費、 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 09:24

老師,你能針對性我提出的問題作出回答嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:25

借生產(chǎn)成本、加工費,貸銀行2.5萬 單獨的加工費做這個。

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快賬用戶1889 追問 2024-01-13 09:27

但是這筆加工費是用于員工福利的,應(yīng)付職工薪酬福利費的科目怎么體現(xiàn)呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:29

你好,這個是你加工的成本,你先進行成本核算,做了成本核算之后,你發(fā)放給職工再做福利費的 支付的這個加工費屬于你的成本一部分,你不先做到庫存商品里面去嗎?把它轉(zhuǎn)到庫存商品里面發(fā)給職工的時候,再做下一步職工福利費的收入成本核算 就跟加工企業(yè)是一樣的,先進行原材料車間的成本核算,你銷售出去了之后,再結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本

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你好,但是這個成品已經(jīng)做了庫存商品嗎?在倉庫里
2024-01-13
借生產(chǎn)成本福利費,400乘以0.6乘以1.13 制造費用福利費100乘以0.6乘以1.13 銷售費用福利費50乘以0.6乘以1.13 貸應(yīng)付職工薪酬福利費550乘以0.6乘以1.13 借應(yīng)付職工薪酬福利費550乘以0.6乘以1.13, 貸主營業(yè)務(wù)收入550乘以0.6 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品0.4乘以550。
2022-12-28
同學(xué),你好,還是要從委托加工科目來處理的。 沒有發(fā)票可以入賬,但是不能稅前扣除。,
2024-08-05
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-12-11
同學(xué),您好,以下答案請參考: (1)違背了計價和分攤認定 (2)違背了分類認定 (3)違背了存在認定 (4)違背了完整性認定
2024-04-16
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