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既然增值稅最后是由消費者承擔(dān)的,那為啥企業(yè)不愿意多交增值稅呀?如果企業(yè)沒有承擔(dān)進項稅額(比如從農(nóng)民手里收購農(nóng)產(chǎn)品是免稅的),那企業(yè)把從消費者手里收來的增值稅的銷項稅額上交給國家就好了,自己反正也沒有承擔(dān)進項那不能抵就不能抵唄

2024-01-12 21:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 21:25

您好,對的,這個的話正常是不抵扣的

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您好,對的,這個的話正常是不抵扣的
2024-01-12
政策規(guī)定:農(nóng)業(yè)自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅,用于免稅項目的進項不能抵扣,專票應(yīng)含稅入賬。 賬務(wù)調(diào)整:沖銷原錯誤分錄,將原材料、固定資產(chǎn)按含稅價重新入賬,涉及以前年度用 “以前年度損益調(diào)整” ,還需考慮對所得稅及留存收益影響。 稅務(wù)溝通:及時和稅局說明情況,后續(xù)申報正確填報。
2025-04-24
對的,是的,他不是全部讓你承擔(dān)吧,是承擔(dān)了一部分,他們需要繳納的那一部分,讓你們承擔(dān)
2023-03-08
在計算農(nóng)產(chǎn)品進項稅額時,如果是從農(nóng)民手中直接收購的,進項稅額 = 買價×扣除率。 但是在您給出的題目中,計算業(yè)務(wù)(1)可抵扣的進項稅時用了“10/(1 - 5%)× 0.3 × 9%/(1 %2B 9%)”這個式子,是因為這里的收購單價 0.3 萬元/噸是包含了損耗的價格。 實際可抵扣的進項稅額應(yīng)該按照未損耗的數(shù)量來計算,所以先用 10÷(1 - 5%)算出未損耗的數(shù)量,再乘以收購單價 0.3 萬元/噸,得到不含稅的買價,然后乘以 9%的扣除率。 除以(1 %2B 9%)是為了將含稅的買價換算為不含稅的買價。
2024-07-05
同學(xué)您好,掛靠本來就是不合法的,沒有具體的操作要求和標(biāo)準(zhǔn),雙方協(xié)商一致就可以
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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