你好,你看下你們結(jié)賬的分錄,利潤分配在借方還是貸方
老師我新建賬初始數(shù)據(jù)錄入時余額表本年利潤的余額是借方20萬 初始化數(shù)據(jù)表里本年利潤期初余額是貸方的,我是不是在貸方錄入—20萬跟余額表的借方20萬是一樣的意思 盈虧20萬
利潤表里本年累計數(shù)的話是怎么計算分別有期初余額借方和貸方本期發(fā)生額借方和貸方期末余額的借方和貸方
請問下,本年利潤累計數(shù)貸方大于借方,年初本年利潤是借方,期末余額本年利潤是借方。是不是今年是盈利,可以彌補以前年度虧損?那今年需要交企業(yè)所得稅嗎?今年是否盈利虧損,是怎么計算,是用本年累計貸方數(shù)減去借方累計數(shù)嗎
大地有限責任公司20x2年12月月末損益類各賬戶期末余額為:主營業(yè)務(wù)收入貸方余額為400000,主營業(yè)務(wù)成本借方余額為248000元,其他業(yè)務(wù)收入貸方余額為6000元,其他業(yè)務(wù)成本借方余額為5040元,營業(yè)外收入貸方余額為41000元,稅金及附加借方余額為22876元,銷售費用借方余額為24216元,管理費用借方余額為36792元,財務(wù)費用借方余額為5000元,營業(yè)外支出借方余額為4830元。 要求: (1)月末,將各損益類賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶,并計算本月實現(xiàn)的利潤總額; (2)已知企業(yè)適用的所得稅率為25%,計提并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費用; (3)已知期初本年利潤賬戶貸方余額為425000元,年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶至“利潤分配”賬戶; (4)根據(jù)規(guī)定按本年稅后利潤的10%計提法定盈余公積; (5)根據(jù)股東大會決議,按投資者出資比例向投資者分配現(xiàn)金利潤200000元; (6)結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”各明細賬戶。
老師。剛才我寫錯了,剛才期末余額應(yīng)該在本年利潤貸方,表賺錢了是吧,那就是 借:本年利潤 貸:利潤分配_-未分配利潤 是嗎?那如果我本年利潤期末余額在借方,表示虧損的話,該怎么寫分錄呢?
您好,上個月的銷售人員的工資計提到管理費用去了,這個月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費用,充值時先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實際消費再開發(fā)票?餐飲費不是這樣,哪種費用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項目做審價,招標代理,代建等這個怎么做一系列的賬
老師,消防通風安裝公司,員工都是臨時工,工資都是預支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報個稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會租用電視的費用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務(wù)*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費用怎么寫分錄?
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦
利潤分配在貸方就是盈利哈