這個不需要做賬的哈
上月藍字發(fā)票,在當(dāng)月誤沖紅了,紅字又在當(dāng)月作廢了,那上月的藍字發(fā)票還作數(shù)嗎?
全電發(fā)票問題:當(dāng)月開具藍字,對方未確認抵扣,我當(dāng)月又全額沖紅了該藍字,這樣原藍字發(fā)票和沖紅發(fā)票需要記賬嗎?
老師,我當(dāng)月(五月)在稅務(wù)數(shù)字賬戶里看到供應(yīng)商開了兩張紅字電票,但我當(dāng)月(5月)進項里沒有看到對應(yīng)的藍字發(fā)票,我問供應(yīng)商要了兩張藍字的電票,也是當(dāng)月(5月)開的藍字發(fā)票,供應(yīng)商當(dāng)月又紅沖了,所以我現(xiàn)在只看到稅務(wù)提醒有2張紅字電票,是因為當(dāng)月開的紅沖了,所以我方進項就看不到藍字發(fā)票了嗎
老師,因開票金額有誤紅沖了數(shù)電發(fā)票需要做賬嗎?當(dāng)月紅沖當(dāng)月重開了,我們是銷售方
當(dāng)月開錯了當(dāng)月紅沖的票是不是只要做重開正確的藍字發(fā)票,其他付在后面就可以了
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
好的謝謝
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