同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

你好!我們是新成立的企業(yè),公司章程上規(guī)定法人認(rèn)繳的實(shí)收資本是1250萬,可是現(xiàn)在賬面上法人的實(shí)收資本已經(jīng)是1370萬了,顯示1370萬實(shí)收資本的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)拿去銀行辦貸款了,現(xiàn)在第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還沒有上報(bào),現(xiàn)在能把多出的實(shí)收資本改成其他應(yīng)付款嗎?
老師,22年資產(chǎn)負(fù)債表其它應(yīng)付款期末余額為負(fù)數(shù)137萬,如果調(diào)到其它應(yīng)收款里,資產(chǎn)增加,還必須更改第四季度所得稅中填報(bào)的資產(chǎn)數(shù)嗎?第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表也得更改嗎?如果不想改動(dòng),可以嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)在23年3月財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)變?yōu)檎龜?shù)了
老師好,剛到一家公司是小規(guī)模的做農(nóng)副產(chǎn)品,他這也沒有賬,只有申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。還有幾張票,都是上個(gè)季度的,請(qǐng)問一下,我要怎么建賬?建賬時(shí)要重新錄入資產(chǎn)負(fù)債表上的其初數(shù)據(jù)嗎?應(yīng)收賬款有15萬也不知道是哪家欠的。這些要怎么建賬?還是重新為0開始?
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負(fù)數(shù)負(fù)債表要調(diào)嗎,這樣報(bào)送負(fù)債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
新辦公司,開始3個(gè)月只有應(yīng)付款,沒有任何收入,沒有實(shí)收資本,沒有應(yīng)收賬款,資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)方為0稅務(wù)系統(tǒng)可以報(bào)嗎?還是必須有數(shù)值?如果必須有資產(chǎn),可以把下個(gè)季度的應(yīng)收賬款做來這個(gè)季度,來報(bào)稅務(wù)上的財(cái)務(wù)表嗎?
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒開回來,就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
收不回來的房租押金 要怎么處理賬務(wù) 無票 會(huì)計(jì)分錄 及需要交稅稅務(wù)處理
員工用國(guó)補(bǔ)給公司買了一臺(tái)電腦,但是發(fā)票開的個(gè)人的,那現(xiàn)在他要報(bào)銷公司該怎樣入賬,急
未分配利潤(rùn)過大怎么合理降低


老師在麻煩下,那現(xiàn)金流量表都為0稅務(wù)系統(tǒng)能報(bào)的上的嘛?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的