同學(xué)你好 對的 是這樣的
你好!我們是新成立的企業(yè),公司章程上規(guī)定法人認(rèn)繳的實收資本是1250萬,可是現(xiàn)在賬面上法人的實收資本已經(jīng)是1370萬了,顯示1370萬實收資本的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)拿去銀行辦貸款了,現(xiàn)在第三季度的財務(wù)報表還沒有上報,現(xiàn)在能把多出的實收資本改成其他應(yīng)付款嗎?
老師,22年資產(chǎn)負(fù)債表其它應(yīng)付款期末余額為負(fù)數(shù)137萬,如果調(diào)到其它應(yīng)收款里,資產(chǎn)增加,還必須更改第四季度所得稅中填報的資產(chǎn)數(shù)嗎?第四季度財務(wù)報表也得更改嗎?如果不想改動,可以嗎?這個負(fù)數(shù)在23年3月財務(wù)報表已經(jīng)變?yōu)檎龜?shù)了
老師好,剛到一家公司是小規(guī)模的做農(nóng)副產(chǎn)品,他這也沒有賬,只有申報表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。還有幾張票,都是上個季度的,請問一下,我要怎么建賬?建賬時要重新錄入資產(chǎn)負(fù)債表上的其初數(shù)據(jù)嗎?應(yīng)收賬款有15萬也不知道是哪家欠的。這些要怎么建賬?還是重新為0開始?
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負(fù)數(shù)負(fù)債表要調(diào)嗎,這樣報送負(fù)債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
新辦公司,開始3個月只有應(yīng)付款,沒有任何收入,沒有實收資本,沒有應(yīng)收賬款,資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)方為0稅務(wù)系統(tǒng)可以報嗎?還是必須有數(shù)值?如果必須有資產(chǎn),可以把下個季度的應(yīng)收賬款做來這個季度,來報稅務(wù)上的財務(wù)表嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師在麻煩下,那現(xiàn)金流量表都為0稅務(wù)系統(tǒng)能報的上的嘛?
同學(xué)你好 這個可以的